同學(xué)你好 這個(gè)要有成本或者進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的 是個(gè)體戶小規(guī)模還是個(gè)體戶一般納稅人
老師,沙石行業(yè)屬于個(gè)體工商戶按季度出票總金額不超過30萬增值稅及附加稅是減半征收嗎?還有對于出沙石的銷項(xiàng)票是不是也是減半征收?因?yàn)槲覀冞@個(gè)季度算所有交稅款的點(diǎn)子只有1.83左右。
老師,我想問一下,我家是定期定額征收的個(gè)體戶,增值稅的政策是季度不超過45萬不交稅,個(gè)稅是季度不超過15萬不交稅,專管員給核定的季度銷售額是29700,也就是月度9900,我家基本上不開票,季度銷售額60萬左右,我季度申報(bào)的時(shí)候銷售收入那自動出來29700,我直接申報(bào)這個(gè)數(shù)沒啥問題吧?
老師想咨詢下 我家就是一個(gè)批發(fā)零售的500平超市 稅務(wù)登記的時(shí)候是定期定額征收 按100平登記的 平時(shí)也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,有的時(shí)候就是顧客需要開點(diǎn)銷項(xiàng)發(fā)票,季度申報(bào)的時(shí)候我正常申報(bào)就行是不,也不需要交稅,就有個(gè)流水賬沒問題吧?
老師我想請問下,我是個(gè)體戶,以前是核定征收,每次來了發(fā)票就繳納9個(gè)點(diǎn)個(gè)稅,今年開始查賬征收,我這個(gè)季度也開發(fā)票了,但是進(jìn)去系統(tǒng)申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,原本我計(jì)劃這個(gè)季度還是按之前核定征收時(shí),薄開票金額9個(gè)點(diǎn)左右繳納稅,但是申報(bào)后給我提示,因?yàn)樯霞径任矣蓄A(yù)交稅費(fèi)2000多,這個(gè)季度算好的400多稅費(fèi)交不起,這個(gè)怎么處理?我不太懂
老師你好,我自己經(jīng)營一家物流個(gè)體戶,從今年2月份開始開始運(yùn)作,稅務(wù)局當(dāng)時(shí)是規(guī)定定期定額征收,由稅務(wù)機(jī)關(guān)自行申報(bào),定額是季度9萬,我每個(gè)月開票大概在10萬左右,都是開具的專用發(fā)票1%的,每個(gè)季度根據(jù)開具專票金額交稅,后來稅務(wù)從9月份開始,給我改為查賬征收,需要我自己申報(bào),查賬征收的話,就需要做賬報(bào)稅了,那么我想問一下,2-8月份,我的賬應(yīng)該怎么做?2-8月份有成本費(fèi)用,但是沒有去取得成本發(fā)票,這個(gè)應(yīng)該怎么辦處理
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
1.我家是個(gè)體戶小規(guī)模,根本沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,成本那我得怎么入賬啊 2.我報(bào)稅開票不超過30萬,是不是不用交稅?
同學(xué)你好 你們付款出去沒收到發(fā)票嗎? 2.是的,普票免稅,專票要交稅
我們這個(gè)單位是個(gè)食品超市,根本沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以開?我們這個(gè)就是小本生意,哪便宜就去哪里進(jìn)貨?沒人給你開發(fā)票,老師,你說我們這種情況怎么辦呢
同學(xué)你好 那你查賬征收必須要有發(fā)票才可以呀
老師,現(xiàn)在的情況就是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,只有銷項(xiàng)發(fā)票,以前是定期定額征收了,現(xiàn)在是查賬征收 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票肯定是沒有,我得怎么入賬
那你得開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來 沒有的話就暫估入庫 然后匯算清繳調(diào)增