您好,這個算總利潤除以顧客人數(shù)
老師,我想問一個問題啊,像公司符合即征即退,然后他那個軟件即征即退,有三種,一種是從軟件一種是信息系統(tǒng),還有一種是嵌入式的。嵌入式的軟件是不是指,軟件是自己開發(fā),然后硬件是外面買來的,然后組裝組裝成一個成品。賣出去。像這種符合嵌入式軟件的企業(yè),他就是開票的話,是不是開成成品?不是說軟件跟硬件分開開。要開成組裝成之后的那個東西。這樣的話是不是也要符合就是生產(chǎn)企業(yè)才能做嵌入式的軟件
老師,就是我們是煙酒企業(yè)的小規(guī)模,然后就比如說我們現(xiàn)在從各個經(jīng)銷商那邊進了一些貨回來,然后有一些客戶,是給我們開了票,有一些客戶是沒有給我們開票,然后有些客戶給我們開的票,然后我們在銷售的時候部分客戶要票,部分客戶不需要票,那不需要票的,這個怎么做賬???還有就是不需要票的,這些人都是打在公司個人卡上面就是,怎么樣去這樣做的話才會比較安全一點。
老師,我想問一下就是公司有很多顧客,然后用軟件的話怎么算單個客戶的利潤啊,還是說要分開算,用表格算比較好還是軟件啊
老師,我們公司老板核算利潤的時候,不喜歡看利潤表,說是不明白,喜歡用最原始的算法,就是自己手里有山少錢,多少貨,然后客戶該他多少錢,他該客戶多少錢,最后看看他還剩多少,就是他掙的,,這樣算和利潤表能比較嗎
你好老師,有個客戶下單了我們公司商標注冊的業(yè)務(wù),然后客戶想讓我們公司開軟件技術(shù)服務(wù)的發(fā)票,請問這是允許的嗎?之前我們對商標注冊的業(yè)務(wù)都是開經(jīng)紀代理服務(wù),雖然軟件技術(shù)服務(wù)也是我們公司的經(jīng)營范圍,但是開票的話,不符合業(yè)務(wù)合同的服務(wù)也能開票嗎?現(xiàn)在就是客戶執(zhí)意要我們開軟件技術(shù)服務(wù)的發(fā)票,所以來請教一下。
老師 跨省項目施工,外經(jīng)證,必須是電子稅務(wù)局里面下載的嗎?自己制作一個表格 ,可以嗎?
老師們好,想問下,2025年2月在賬務(wù)交接時,發(fā)現(xiàn)上年度多計提了印花稅,如何補救,另外做2024年匯算清繳時需要進行納稅調(diào)增嗎
老師,應(yīng)收款因為貨品瑕疵少收部分款,賬務(wù)怎么處理比較好?
老師好,我們公司是一般納稅人,今天收到一張小規(guī)模納稅人開的樹苗種子3%的專票,發(fā)票金額是2588元,稅額是77.64元,發(fā)票合計金額2665.64元,請問我公司進行稅應(yīng)該如何計算?
老師好,農(nóng)民合作社從外購入農(nóng)產(chǎn)品銷售給一個公司,需要交增值稅嗎?
你好老師,想問下我們是勞務(wù)派遣公司,我們一直開的發(fā)票內(nèi)容是‘人力資源服務(wù)*勞務(wù)派遣服務(wù)’,這個內(nèi)容可以改成‘人力資源服務(wù)*勞務(wù)費’嗎?差額征稅
2024年的企業(yè)所得稅匯算清繳后,現(xiàn)在稅費返還,到公司的賬戶,入了營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?老師
企業(yè)捐贈20000元,當年應(yīng)納稅所得額100000元,調(diào)整以后的應(yīng)納稅所得額是不是(100000-100000*0.12)?100000*0.12=12000,對于的8000是不是要做納稅調(diào)增,實際應(yīng)納稅額等于88000*0.25+8000*0.25?
其他業(yè)務(wù)收入是要繳納增值稅,營業(yè)外收入是不需要繳納增值稅,對嗎?老師
發(fā)票原件丟了怎么辦?