可以的 備注不備注都可以的
乙公司系增值稅一般納稅人,增值稅核算采用一般計稅方法,2020、2021年發(fā)生如下業(yè)務:(1)2020年6月23日,乙公司購入基本生產(chǎn)車間使用的設備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為522000元,增值稅67860元,以上款項已經(jīng)付清。該設備無需安裝,購入當月即投入使用。凈測算,該設備的使用年限為5年,期滿無凈殘值。乙公司使用年限平均法按月計提設備的折舊。(2)2020年12月31日,經(jīng)測算該設備可收回金額為436000元,還可以使用4年,期滿無凈殘值,乙公司依然使用年限平均法按月計提設備的折舊。(3)2021年12月31日,經(jīng)測算該設備可收回金額為350000元,尚可使用3年,期滿無凈殘值,乙公司使用年限平均法按月計提設備的折舊。(4)2020年1月1日“固定資產(chǎn)減值準備”賬戶貸方余額為0。要求:(1)做出乙公司購買設備的賬務處理;(2)計算并計提2020年7月該設備折舊;(3)判斷2020年12月31日該設備是否發(fā)生減值,并做出相應的賬務處理;(4)計算并計提2021年1月該設備折舊;(5)判斷2021年12月31日該設備是否發(fā)生減值,并做出相應的賬務處
我們勞務公司,如果2021年發(fā)的一部分勞務費,需要工人開票來抵成本,如果2022年才把發(fā)票開給我們,那還能當做2021年的費用嗎
我們是勞務公司,如果2021年計提的工資成本,到2022年3月或者4月別人才開票給我們公司,那這種票還能算2021年的費用嗎?備注欄需要備注日期嗎?
公司上年10月末成立,到今天3月了,還沒有去稅務局代開租金發(fā)票,事務所馬上準備搞匯算清繳了,怎么處理呢?如果今年開的租金發(fā)票備注寫著上年所屬期我是不是今年不能用了?代理記賬公司也沒計提租金的費用。我要怎么做呢?
老師,那個建筑公司有勞務資質(zhì),用工人工資薪金申報個稅入成本,勞務施工時間是21年12月份和22年1月份,不過我們現(xiàn)在才給工人發(fā)工資,項目負責人也才把工人統(tǒng)計數(shù)據(jù)給財務,這樣工資發(fā)放表上面日期和進出場日期就是21年12月和22年1月,但我現(xiàn)在才開始報工資薪金個稅,也就是要報到2022粘2月和3月,這樣可以嗎?
公司在國內(nèi)銷售產(chǎn)品A,A是由從韓國購買進來半成品和國內(nèi)自己生產(chǎn)出來半成品結合成A產(chǎn)品一起賣給客戶,韓國采購進來時是4個件,相當于一個機身和2個機頭1個氣配箱,國內(nèi)自己生產(chǎn)就是1個鼓風機(占A銷售額百分之20)這5個件通過組裝成A產(chǎn)品,這種情況是屬于自己生產(chǎn)制造還是屬于一進一出,外貿(mào)呢?
公司租的個人房屋作為職工宿舍,租房開的寬帶費發(fā)票抬頭為個人,寬帶費公司可以稅前扣除嗎,如何才能合規(guī)入賬呢?
你好。一個輛車,戶沒在我們公司,我們實際使用,現(xiàn)在出現(xiàn)了維修費,可以在我們公司報銷嗎
老師,這道題300箱怎么沒算進去?
支付公司安裝共享盤服務器費用:10000元計入什么科目明細?
老師好,我們是小規(guī)模勞務公司,這兩天稅管員聯(lián)系我說我們2024年報的企業(yè)所得稅成本大于收入,首次稅負率低于0.08%,讓我 2024年第四季度報無票,然后改一下收入,把稅錢補交一下,請問我該怎么操作?
企業(yè)所得稅的繳納方式有幾種
土地增值稅企業(yè)賬面計提是按什么時間計提?按季度?
老師,做內(nèi)賬需要計提稅嗎?
老師你好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在有個問題就是銷售的鴨掌,我們賣出去開給客戶是免稅,供應商給我們開過來的票是9個點,這個要怎么處理
那怎么區(qū)分呢?萬一稅務局認為是2022年的費用呢?我就直接把這個2022年開的發(fā)票夾到我2021年計提的工資成本后面就行了嗎
你21年暫估 有合同就可以
我們是勞務成本,21年暫估計提了勞務成本了,也有考勤表工資表等等,到時等勞務發(fā)票到了直接夾后面就可以了吧?你說的是什么合同
是的是的,和對方簽訂的合同,對方給你開發(fā)票。
如果沒有合同呢?我們是計提的工資成本啊,不是銷售
購入的合同 又不是你們銷售出去的合同 稅務局查賬一般要求提供
勞務發(fā)票,應該簽什么類型合同?。烤褪前嘟M在我們這邊工作,發(fā)工資時不報個稅系統(tǒng),答應開票
你好 簽訂勞務合同的