您好,您做的分錄是對的。

10000開票時是6.2,中間是6.1,收到時6.0 借:應收賬款 620 貸:主營業(yè)務收入 620 借 財務費用-匯兌損益 10 貸 應收賬款 10 借 銀行存款 60 貸財務費用-匯兌損益 10 貸 應收賬款 600 10000開票時是6.2,中間是6.3,收到時6.6 借:應收賬款 620 貸:主營業(yè)務收入 620 借 財務費用-匯兌損益負數 10 貸 應收賬款 10 借 銀行存款 66 貸財務費用-匯兌損益 30 貸 應收賬款 630對
7月已收貨款存入銀行發(fā)票未到,會計分錄是:借:銀行存款貸:應收賬款8月收到發(fā)票:借應收賬款貸:主營業(yè)務收入
老師,我們開出發(fā)票,同時銀行收到貨款,我是直接做:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入?還是借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入;借:銀行存款 貸:應收賬款?
老師,銀行收到5000,發(fā)票開5000,憑證可以這樣記嗎?借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入,借:銀行存款 貸:應收賬款,還是說直接 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入?
銀行收到貨款, 1.借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入, 能直接這么寫嗎?還是必須要經過下面的分錄 2. 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 借:銀行存款 貸:應收賬款?
老師你好,公司和別的企業(yè)簽訂合同,合同內容是我方出地,對方企業(yè)在地上建設新能源發(fā)電設備,和對方協商按比例抽成電費和支付我方租賃費,想咨詢老師這兩個收款稅費都是什么稅率嗎?
老師,外貿企業(yè)首單退稅都需要哪些資料
潮化瓶的稅收分類應該選什么
我們在平臺開處方,但我們沒有藥品經營資質,那么我們就請第三方開票配送藥品給終端客戶,假如我們在平臺銷售50.這50是我們幫第三方代收的,第三方開50的票給終端客戶,我們賺個服務費10元,付給第三方的費用是40,這個10元我們要開票給第三方,應該開什么票
固定資產的凈值是包含了預計凈殘值嗎?
個體戶交個人經營所得怎么交的 政策是啥 幾個點稅。一年開票不能超過多少 不然就變成查賬了
預付賬款,收不到發(fā)票怎么平,打官司也要不回來
老師你好,想問下發(fā)現開票出現藍色預警,是什么原因呢?是不是我開了一張大金額的發(fā)票400多萬造成預警呢?
固定資產的凈值是怎么計算出來的?
如果本公司利潤比較大,為了減輕稅負,開兩家公司合適嗎?還是開個獨立核算的子公司?請老師指點一二
你好,這邊的會計做的是應收賬款借方發(fā)生額是帳面收入,貸方發(fā)生額是應收賬款加上財務費用(手續(xù)費),期末借方說等于銀行存款,這是什么啊,能這么做呢,手續(xù)費能在每個月的平臺上找到,是已知的
您發(fā)了,不可以的。是需要把手續(xù)費摘出來單做的。
她說是可以這么做,我也講不清楚為什么不能這么做,麻煩問下老師,這樣做,會導致帳不平嗎,謝謝,會導致什么樣的
您好,兩種方法賬都是平的。只不過他的方法體現不出來手續(xù)費。但是手續(xù)費是真實存在的,所以要單獨記
你好,現在做的是手工帳,她科目余額表上還有手續(xù)費,這是怎么弄的呢
這是她做的分錄
您好,這個要問下會計是怎么產生的
麻煩老師看下,她的分錄還對啊
您好,他的分錄應該是這樣的, 確認收入:借:應收賬款? ?100? ? ?貸:主營業(yè)務收入? ?100 收款時:借:銀行存款? 90? ? 貸:應收款賬? ?90 差額計入手續(xù)費:借:財務費用-手續(xù)費? ?10? ? ? ?貸:應收賬款? 10
應收賬款期初借方金額是扣減財務費用的,本期借方發(fā)生額是應收賬款帳面金額,本期貸方發(fā)生額是加上手續(xù)費的金額,期末余額是等于銀行存款的金額,這樣做的對嗎
學員您好,是這樣的
你好,期初建帳上收入和費用要填嗎
您好,按資產負債表上的余額填寫