你好,同學(xué) 發(fā)票沒(méi)有收到,能夠提供實(shí)際支付憑證也是可以的
老師,想咨詢(xún)一下印花稅的計(jì)提方法和依據(jù),去年9月成立的公司,屬于建筑安裝服務(wù)類(lèi),因?yàn)橛幸恍┌惭b沒(méi)有簽訂合同(或者是合同沒(méi)有金額,以最后的結(jié)算單金額給我們結(jié)算),但是平時(shí)我們給對(duì)方開(kāi)出過(guò)一部分發(fā)票,至今從未計(jì)提過(guò)印花稅,像這種情況,我們是否需要計(jì)提印花稅,如果計(jì)提的話,是以發(fā)票金額作為計(jì)稅依據(jù)嗎
老師好。我們是建筑工程有限公司,有個(gè)苗木采購(gòu)合同馬上到收款時(shí)間了,合同總金額90萬(wàn),約定本月5號(hào)一次性收款合同總額的90%,剩余10%作為質(zhì)保金,我們?nèi)绻_(kāi)票的話。開(kāi)多少金額?是開(kāi)扣除質(zhì)保金的金額的發(fā)票嗎?我們開(kāi)的話都能開(kāi)什么項(xiàng)目的發(fā)票,取得進(jìn)項(xiàng)票的話,或者費(fèi)用票都可以開(kāi)進(jìn)來(lái)什么項(xiàng)目
審計(jì)一個(gè)項(xiàng)目在合同期間的總支出,最后一筆撥付的資金所需要的發(fā)票是在審計(jì)報(bào)告出具之后,那這最后一筆開(kāi)具的發(fā)票上的增值稅額可以先做預(yù)提費(fèi)用算進(jìn)項(xiàng)目總支出,然后在報(bào)告上說(shuō)明這筆增值稅尚未支付?如果是一般納稅人可以這樣做嗎?
老師你好,我們是建筑公司,我們一個(gè)項(xiàng)目審定時(shí),確定費(fèi)用時(shí),由業(yè)主單位和審計(jì)公司簽的合同,審定金額和送審金額之間不超過(guò)5%時(shí),費(fèi)用由業(yè)主單位承擔(dān),超過(guò)的由我們承擔(dān),這次的是超過(guò)了,需要由我單位承擔(dān)費(fèi)用,我單位可以直接用業(yè)主單位與審計(jì)公司簽的合同復(fù)印件作為附件嗎?審計(jì)公司給我們開(kāi)普通的發(fā)票
老師,你好,我們有一項(xiàng)資金補(bǔ)助項(xiàng)目,一般審計(jì)都是以發(fā)票為審計(jì)依據(jù)是嗎,如果沒(méi)有發(fā)票的但是有合同,發(fā)票還未開(kāi)具過(guò)來(lái)的這種能算入這次投入的項(xiàng)目總金額里嗎,審計(jì)會(huì)認(rèn)可嗎
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開(kāi)票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問(wèn):預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說(shuō)跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問(wèn)一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過(guò)程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開(kāi)始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問(wèn)一下資料7說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買(mǎi)的煙,酒的專(zhuān)票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專(zhuān)票的稅額能抵扣嗎?銷(xiāo)項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購(gòu)進(jìn)9的的面粉銷(xiāo)售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬(wàn)元,我也寫(xiě)的是萬(wàn)元。