借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金
老師,公司將來要注銷現(xiàn)在已經(jīng)沒有業(yè)務(wù)了,但是還有一點(diǎn)事沒處理。賬上沒錢,一直在借法人和股東的錢付工資,工資沒多少?,F(xiàn)在欠法人四萬,欠股東十一萬。不可能還了,到時(shí)候怎么辦?實(shí)際上外賬只是走了一下現(xiàn)金借款賬,沒有真的借錢。
老師,請問公司想要注銷,但是其他應(yīng)付款和實(shí)收資本有余額,公司賬上已經(jīng)沒錢了,其他應(yīng)付款也無力償還,其他應(yīng)付款是股東,股東同意不用還款,請問賬務(wù)上要怎么處理
公司賬上記了欠股東的錢在其他應(yīng)付款,但是真實(shí)的業(yè)務(wù)不是欠錢的?,F(xiàn)在想平賬,請問要怎樣賬務(wù)處理掉這筆欠款
老師,請問一下現(xiàn)在想要注銷企業(yè),但是其他應(yīng)付款還欠著法人錢,賬上已經(jīng)沒錢還了,需要怎么調(diào)賬?
公司要銷戶了,還欠股東的錢但是公司賬戶上已經(jīng)不夠還,股東也不用還,這種情況該怎么把其他應(yīng)付款的賬務(wù)給做平?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
但是公司賬上沒有現(xiàn)金,公司也沒有業(yè)務(wù)收入。就只有記錄了之前欠的那個(gè)股東的錢在用著
同學(xué)你好 沒超出三年就先不做