還是會(huì)的,因?yàn)檫@里是累計(jì)12個(gè)月,超過500萬,他就會(huì)被升為一般納稅人。但是你這種情況,你可以考慮下你的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的管理員去申請一下,看能不能讓你這個(gè)企業(yè)不升維,但是能不能夠批準(zhǔn),要看你主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的意見。
小規(guī)模納稅人是不是連續(xù)12個(gè)月不超過500萬,那么今年1至10月份已開出專票350萬元了,4月份與8月份是一般納稅人簡易征收的開出了350萬元,在12月份改為成了小規(guī)模納稅人可以開出400多萬專票嗎?
老師,您好,我們21年1-2月份一共開具了20萬的普通發(fā)票,同時(shí)開了一張95000元的紅沖發(fā)票(紅沖20年10月份的發(fā)票),請問在小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬元的規(guī)定下,我們是還能開具10萬以為的普通發(fā)票嗎?這個(gè)紅沖發(fā)票到底是算21年,還是20年呢?
老師,請問小規(guī)模開票滿500萬要轉(zhuǎn)一般納稅人,時(shí)間是怎么算的?比如說我公司2021年只開四百多萬,到2022年1月份再開一百多萬,這樣從2021年2月到2022年一月就滿500萬了,這樣是不是也要轉(zhuǎn)為一般納稅人?
個(gè)體戶在2021年年度10個(gè)月內(nèi)開票490萬,然后在今年2022年1月份開了30多萬,已經(jīng)超了500萬,我把1月份的多開的30多萬,開紅沖,行嗎?這樣還會(huì)升為一般納稅人嗎?
請教各位:我公司在12月份有收入一筆30萬,沒開出發(fā)票,在1月份將給對方補(bǔ)開。請問這30萬我在12月的帳應(yīng)該怎么做?(現(xiàn)在我的做法就是 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款) 我的疑問:按照2024年的年收入計(jì)算加上1月補(bǔ)12月的發(fā)票就超500萬了會(huì)升一般納稅人了。請問我要怎么做才能把這12月份做在這一年的收入里面?而不會(huì)把12月份的做到了今年1月份里面去
請問老師,早餐用的牛奶伴侶(如:葡萄干、紅棗干、麥片等)不知道每天客人用多少,只知道擺上了多少(擺上后少了就加),那怎么分?jǐn)偟矫刻斓脑绮秃怂憷铮?/p>
老師,很久沒做賬了。不記得了。我們是小規(guī)模,那個(gè)增值稅不超過10萬就免增值稅,但是開銷售收入發(fā)票的時(shí)候那里不是已經(jīng)有增值稅稅額了嗎?
預(yù)交增值稅稅當(dāng)月開票就在當(dāng)月交嗎
老師,等一下能找到你嗎?
上月購進(jìn)固定資產(chǎn)未投入使用,計(jì)提折舊是從哪個(gè)月算起
老師,申報(bào)個(gè)稅了,工資沒發(fā)怎么做會(huì)計(jì)憑證,然后第二個(gè)月發(fā)放又怎么做憑證呢
請問下,公司買的帳篷,預(yù)付了8000元定金,后邊做好又付了尾款這個(gè)過程要怎么樣寫分錄
A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,-.工資薪金支出,在哪里去取數(shù)?
中級實(shí)物中級模擬的講解在哪里看
老師好:這種發(fā)票 可以報(bào)銷嗎?如果公司是一般納稅人和小規(guī)模納稅人 會(huì)計(jì)處理上有什么區(qū)別嗎?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
紅沖也會(huì)的嗎?
我就說,這30多萬,開錯(cuò)了呢?
因?yàn)槟銢_紅,你是在二月份去沖紅呀,這個(gè)并沒有影響之前的500萬的銷售額。
我就說開錯(cuò)了,實(shí)際銷售額,沒那么多
就你這種情況,只能給管理員申請一下,能不能夠批準(zhǔn),要看他的處理意見。
這個(gè)銷售額500萬是含稅銷售額,還是價(jià)稅合計(jì)銷售額
是不含增值稅的銷售額500萬。
謝謝你的回答
不客氣,你向你的管理員問一下這個(gè)情況,看他那邊怎么說。