可以的,這個(gè)是可以的,可以,申報(bào)不了你就去稅局大廳去申報(bào),
用黃筆圈的這個(gè),無(wú)形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個(gè)月會(huì)與廠家核銷幾筆費(fèi)用,核銷完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們?cè)诮K端里面下單購(gòu)貨時(shí)直接抵扣,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時(shí)候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費(fèi)用,做了長(zhǎng)期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么來(lái)的
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報(bào)里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計(jì)?
企業(yè)發(fā)行長(zhǎng)期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費(fèi)用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎
老師,為了避免麻煩,增值稅申報(bào)表一里的無(wú)票收入填-42477.88,稅額填-5522.12可以不?反正沒(méi)超過(guò)之前報(bào)的無(wú)票收入不含稅金額和稅額。之前申報(bào)無(wú)票收入,不含稅金額是43589.77,稅額是6974.36
因?yàn)樵?6%稅率期間申報(bào)了無(wú)票收入,不含稅金額為41379.31,稅額為6620.69, 你不是開(kāi)這么多嗎,這個(gè)未開(kāi)發(fā)票現(xiàn)在負(fù)數(shù)是填寫這么多,?
16%稅率期間我申報(bào)的無(wú)票收入是43589.77+6974.36
老師,為了避免麻煩,增值稅申報(bào)表一里的無(wú)票收入填-42477.88,稅額填-5522.12可以不?反正沒(méi)超過(guò)之前報(bào)的無(wú)票收入不含稅金額和稅額。之前申報(bào)無(wú)票收入,不含稅金額是43589.77,稅額是6974.36
需要對(duì)應(yīng)沖回才可以,你這個(gè)不是后面開(kāi)發(fā)票開(kāi)43589.77 6974.36 ?對(duì)應(yīng)沖掉,
你不沖掉,后面稅局稽查你到時(shí)候咋說(shuō)?
對(duì)應(yīng)沖的話,銷項(xiàng)稅額為負(fù)數(shù),不得退稅嗎?還是作為留底稅額?
對(duì)應(yīng)沖的話無(wú)票就得申報(bào)41379.31+6620.69
對(duì)應(yīng)沖的話無(wú)票就得申報(bào)-41379.31 6,-6620.69
是的,作為留底稅額這個(gè),會(huì)自動(dòng)生成主表留底稅額這個(gè),之前有學(xué)員反饋過(guò)