這是虛開發(fā)票違法行為。不能做。
老師,您好,我們公司接了外面銷售員一個單子。由于他個人沒有公司,所以想走我們公司,這樣就可以有票開給客戶公司,我們公司是幫他開票五萬,但是實際我們收到金額僅1萬多的樣子。等客戶打款到公戶五萬之后我們公司私戶再退回三萬多給這個銷售員。請問這樣開票的方式屬于虛擬開票嗎?
老師,就是別的公司說給我們稅點,就是發(fā)票的稅點他們承擔,讓我們給他們開發(fā)票,但是其實兩家公司并沒有真實的貨物銷售往來的額,這樣可以給對方開票?這是之前 會計做的,這樣不是屬于虛開嗎?
有個問題老師,就是我們客戶給我們公戶轉(zhuǎn)了錢,之后我們沒有開發(fā)票給他,這樣會不會掛賬?我們是按開票來做銷售的,這樣是不是等于我們欠了客戶錢?
老師,我們公司裝的水,水費是自來水公司開票給我們,可以開9個點的發(fā)票給我們嗎,我們讓班組來全部承擔這個費用,那我們就要開票給班組那邊,如果班組是個人的話,我們可以開9個點的發(fā)票給他嗎,這樣附加稅,企業(yè)所得稅我們是不是會有損失
老師,我們進貨,對方說我們進的貨沒有發(fā)票了,給我們開別的貨品明細的發(fā)票,也是一樣稅點,這樣可以嗎?要不就沒有發(fā)票了,都是一樣抵稅嘛,我們開出去就當是無票進貨,但是也不虧嘛
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
我來這家公司,老板說之前會計也這樣做的額,那我是寧愿辭職也不要這樣做咯?
您好,支持您這樣做,因為風險非常大。