你好,摘要沒有要求的,借:原材料/固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
公司新成立賬上沒有錢,員工幫公司買各種小件都是自己墊錢從淘寶上買,沒有發(fā)票,購物記錄截屏是否可以直接作為報銷依據(jù),另外這些小錢都是另一位員工(老板親信)直接給他們報銷了,記賬:借管理費(fèi)用開辦費(fèi)貸:現(xiàn)金,然后借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款-個人,是否正確?另外,這名員工(老板親信)自己也墊了很多款買東西,發(fā)票都給財務(wù)了,但是說公司現(xiàn)在沒錢,她先不報銷,這種情況怎么記賬呢?
員工購買東西直接報銷,打錢給員工,摘要寫的是往來有事嗎?科目匯總表也沒有這個員工的借款,我的分錄怎么寫?
老師就是員工自己墊付購買醫(yī)院需要的小件各種東西,寫到了一張紙上比如綠蘿69元,沒有發(fā)票,只有淘寶訂單,然后醫(yī)院老板直接轉(zhuǎn)錢給員工了怎么記賬啊2還有老師報銷日期是4月3號但是員工買東西比如綠蘿是3月11號買的我可以按報銷單填記賬憑證嗎在填寫現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)金日記賬的日期我可以寫綠蘿3月11日的嗎不行報銷時候的日期
摘要:員工幫公司付了租房押金 借應(yīng)收-租賃公司 貸應(yīng)付-員工 摘要:總部給本公司打款用于報銷員工代付的押金款 借銀行-本公司 貸應(yīng)付-總公司 摘要:本公司給員工報銷押金款 借應(yīng)付-員工 貸銀行-本公司 請問這個分錄對嗎?還是直接摘要:收到總部打款押金款需報銷給員工 借應(yīng)付-員工 貸銀行-本公司 請問哪個合適?老師,麻煩分錄寫的對寫得好的老師回答,謝謝。
分公司賬戶沒錢,需要像總部借錢支付員工6月份產(chǎn)生的工會費(fèi),6月已經(jīng)計提,借銷售費(fèi)用200 貸應(yīng)付職工薪酬工會費(fèi)200 也是需要扣員工個人繳納部分50,企業(yè)繳納部分是200,這個錢需要先從總部借過來,然后支付給總部工會費(fèi)總和250元,請問會計分錄怎么寫合適?工資什么的都是得先問總部借錢 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款總部 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款工資費(fèi) 這些之前都做過工資計提和支付會寫,那工會費(fèi)怎么寫支付的分錄, 老師
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
可以直接寫借原材料,貸銀行存款?
一般付款是付給出售方的,不頻繁的話應(yīng)該問題也不大