可以的,可以這么做的。
比如A公司在賬上既有其他應(yīng)收款,又有其他應(yīng)付款,那年底能否對(duì)沖??因?yàn)橘~上是這么入賬的,收到往來(lái)款,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-A公司;支付往來(lái)款,借:其他應(yīng)收款-A公司,貸:銀行存款。導(dǎo)致掛了兩個(gè)科目
其他應(yīng)收款貸方有A公司,應(yīng)收賬款也有A公司,我可以相互對(duì)沖嗎?
以前年度的應(yīng)收賬款沒(méi)有二級(jí)科目,我現(xiàn)在用應(yīng)收賬款-其他,表示之前年度的應(yīng)收賬款總和,然后分別設(shè)應(yīng)收賬款-A公司來(lái)沖應(yīng)收賬款-其他,怎么其他沒(méi)有沖掉,反而貸方越來(lái)越大,是借:應(yīng)收賬款-其他 貸:應(yīng)收賬款-A公司
老師,其它應(yīng)收款-A公司 借方有余額,應(yīng)付賬款A(yù)公司貸方有余額,這兩筆能沖抵嗎
你好,老師,個(gè)人往a公司打了500塊錢的報(bào)名費(fèi),然后a公司代收,a公司付給b公司 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人 借:應(yīng)付賬款-Xx公司 貸:銀行存款 那我應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款這兩個(gè)科目,我能對(duì)沖給他沖平嗎?
老師,我想問(wèn)我剛到一家新開的公司,公司目前還沒(méi)有開過(guò)銷項(xiàng)發(fā)票,工資每個(gè)月也在發(fā),我需不需要做會(huì)計(jì)憑證,但是老板沒(méi)有給我銀行流水,我不知道做不還是不做,大概有開業(yè)半年了,我還不清楚他們的資金走向,所以也沒(méi)有做賬,全是0申報(bào),個(gè)稅按照工資表做的
月末應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師 請(qǐng)問(wèn)下 對(duì)方開給我們的費(fèi)用發(fā)票 我們要做研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除 請(qǐng)問(wèn)下 這個(gè)研發(fā)費(fèi)用發(fā)票和普通的發(fā)票有什么不一樣的嗎
老師你好,我們是做售貨機(jī)的,財(cái)付通就是微信打款到公司公賬上來(lái),這個(gè)是認(rèn)證費(fèi)用,我這個(gè)分錄如何做呢,后面我這個(gè)款提現(xiàn)可能要收取費(fèi)用的,這部分費(fèi)用如何做分錄呢?為什么要用會(huì)計(jì)科目是其他貨幣資金呢,就是微信通已經(jīng)直接打到公賬上了
老師您好,公司購(gòu)入一處房產(chǎn)對(duì)外銷售,沒(méi)有取得發(fā)票,購(gòu)入時(shí)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款,因?yàn)闆](méi)取得發(fā)票,成本要不要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入?
老師好,我單位有個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)了,招標(biāo)文件中規(guī)定招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)人承擔(dān),只有招標(biāo)代理費(fèi)計(jì)算書,不單獨(dú)簽合同,這可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,去年中級(jí)報(bào)名了沒(méi)去考,如果今年過(guò)了兩科,還有一科沒(méi)過(guò),是不是到明年就要重新考三科呀
想問(wèn)下一般納稅人已經(jīng)開出去票給人家了,開不回來(lái)進(jìn)項(xiàng)票你們一般怎么處理
老師,公司夠入手機(jī)5萬(wàn),可以一次性入費(fèi)用嗎?還是必須每個(gè)月折舊,分?jǐn)?年?
生產(chǎn)領(lǐng)用的原材料改成銷售了,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理