你好,為什么沒有主營業(yè)務成本
公司A銷售給公司B一批設備,已經(jīng)開具了增值稅專用發(fā)票,打算本月確認收入,記借: 應收賬款,貸:主營業(yè)務收入、應交稅費——銷項稅額。但是同時結(jié)轉(zhuǎn)成本想借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品的時候,發(fā)現(xiàn)賬上沒有庫存商品,余額為0。原因是設備在委托第三方生產(chǎn)中。設備生產(chǎn)出后直接歸B公司所有。請問當期到底可不可以確認收入?如果可以,成本的會計分錄要怎么做?整個過程公司A是不是收不到能抵稅的含進項稅的增值稅專用發(fā)票?
老師您好!我們是建筑施工企業(yè),因為公司沒有專門的經(jīng)營預算部門,并且甲方又不愿意配合我們每期確認完工形象進度和做工程結(jié)算,所以我們財務上沒有采用完工百分比法,而采用實際成本法,在實際成本法下,我們是按照開票來確認收入的,那么我們可不可以不管有沒有開票,開多少票,每月都把當期發(fā)生的施工成本全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本里邊去?就是說每期期末結(jié)轉(zhuǎn)施工成本后工程成本類賬戶余額為零。謝謝!
老師,請問我司有若干間門鋪,我設輔助為每間鋪,當錄入完主營業(yè)務收入,主營業(yè)務成本,期末還沒結(jié)賬時,當只有收入沒成本的鋪,有余額顯示為負數(shù),并不是貸方,但成本大于收入的店鋪,就用借方余額顯示?是金碟。
臨沂大學2021—2022學平第二 期《審計學》試題(A春) ① 85:19 36136 要凝卡 資料題(15.0分) 36.[資料]2022年1月,某上市公司“主營業(yè)務收 入明細賬”貨方發(fā)生額合計數(shù)為1220000元。當 月月末,經(jīng)審計人員審查并與相關(guān)憑證、明細 賬等核對,發(fā)現(xiàn)下列業(yè)務處理不合理: (1)3日銷售多余材料一批,款項50000元存人 銀行,并貸記“主營業(yè)務收入”,未結(jié)轉(zhuǎn)銷售材 料成本。經(jīng)檢查,該材料的實際成本為40000 日 (2)10日將甲產(chǎn)品50件撥付某代銷單位(收取 手續(xù)費方式代銷),記賬為借記“應收賬款” 貸記“主營業(yè)務收入”,并已結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。 (3)18日收到某單位訂購乙產(chǎn)品的訂金200000 元,已奪人銀行,并賢記“主營業(yè)務收入”,未 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。 (4)27日售給某單住甲產(chǎn)品20件。按合同規(guī) 定,由本公司提供安裝、調(diào)試服務,但尚未完 成。公司借記“應收賬款”,貸記“主營業(yè)務收 入”,并已結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。 (注:"甲產(chǎn)品鋪售單價2000元,單住成本1200 元。) [要求](1)指出上述業(yè)務的錯誤,并編制相應! 的調(diào)整分錄(省略稅金)。 (2)計算確定上述問題對主營業(yè)務收入、主營 業(yè)務成本和營業(yè)利潤的影響額。
王老師您好,我想請教您一個問題,我們是電子商務公司,我們財務做賬目前并不是很成熟,不報稅不做賬,都是依靠電子表格來完成!目前,我發(fā)現(xiàn)在利用電子表格時工作量特別大,我每天根據(jù)出納的日報表來做,有一個問題就是,出納每天都要給外放的那些補單的打錢過去,他都是根據(jù)這些平臺的收款人為依據(jù),我這邊做賬做了主營業(yè)務收入貸方負數(shù),我是依據(jù)店鋪做,我們的店鋪有很多,天貓,拼多多,蘇寧,我是把這些店鋪的本金數(shù)合計和傭金數(shù)合計統(tǒng)計出來,然后和這些外放的金額核對,對不起來就要找原因,工作量很大,所以請問老師有沒有好的方法可以賜予我一下[666][666]
老師早上好,我們公司沒有車,控股公司有1臺車一直是我們在用,這臺車的費用也是在我們公司報銷,油費,高速費能計入我們公司的費用成本嗎?
查賬征收的個體戶需要申報哪些稅,哪些報表??
老師 營業(yè)執(zhí)照做增項怎么弄?
員工工資到手5000,社保個人部分500公司承擔,我把個人承擔的500和公司承擔的一起計入管理費用 工資表上就是5000,那么匯算清繳500要調(diào)增,那么個稅按照什么基數(shù)申報?
老師,物業(yè)公司管理費前兩年合同是跟總公司簽訂的,現(xiàn)在這兩年總公司沒有業(yè)務,業(yè)務都分到分公司了,總公司最近都是零申報的,然后今年的管理費的發(fā)票還是開給總公司了,從分公司走賬可以嗎?
查賬征收的個體戶,要是一個月開票超過了10萬,但是一個季度沒有超過30萬,增值稅需要繳納嗎
老師,你好!司機A在我們公司拉了一車貨,我們要給A付運輸費,但是他是黑戶,賬戶上收不了錢,他委托司機B收運輸費,我們將運輸費轉(zhuǎn)給了司機B,請問司機A能給我們開運輸費發(fā)票嗎?
老師我單位是商貿(mào)企業(yè),對方公司給了一部分返利,讓開一張服務費發(fā)票,數(shù)量我寫1,單位可以空著嗎,謝謝老師
老師,新起了一個營業(yè)執(zhí)照,公章法人財務章已經(jīng)印刻完畢了,現(xiàn)在應該是先去銀行開戶還是先去稅務登記?
老師,我們公司是門窗私發(fā)零售公司,從今年就沒人做賬,我剛進去要涉及補賬,之前的會計往來科目混著用,同一個客戶應收賬款貸方和預收賬款貸方都有余額,我再補賬過程中,還遇到同一個客戶交的尾款的話,可以做應收賬款貸方,月底結(jié)轉(zhuǎn)收入先沖應收賬款貸方嗎?
因為是做內(nèi)賬,這些收入是上游公司分成的收入,,不會有貨的成本,我放在一個收入類,費用只是期間店鋪日常費用,放在主營業(yè)務成本里,方便看余額。
當只有收入沒成本的鋪,有余額顯示為負數(shù),并不是貸方這個就是顯示為貸方,因為主營業(yè)務收入就是是貸方余額