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小微企業(yè)12月免稅銷售額3萬,稅率1%,增值稅申報(bào)表免稅額是3%,那我減免稅額憑證填1%還是3%?

2022-02-14 18:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-14 18:33

你好不含稅的銷售額乘以3%。

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齊紅老師 解答 2022-02-14 18:33

系統(tǒng)里面默認(rèn)的是3%的稅率。

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快賬用戶5152 追問 2022-02-14 18:36

那憑證借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅減免稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入一減免稅額 都按3%填嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-14 18:37

安百分之一來就可以的,賬上和申報(bào)的不一致,忽略這個(gè)差異。

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快賬用戶5152 追問 2022-02-14 18:49

因減免增值稅,增值稅附加也減免了,那還要做營(yíng)業(yè)外收入嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-14 18:51

增值稅的需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,附加稅的直接不用做。

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你好不含稅的銷售額乘以3%。
2022-02-14
您好同學(xué),這個(gè)銷售額是看您開票的銷售金額填報(bào)就可以了
2023-10-16
你好,屬于免稅范圍的,減免表不用填寫
2022-01-16
你好,按照1萬填寫不含稅銷售額的
2021-04-19
同學(xué),你30萬以內(nèi)都 是免稅的,你只需要填寫在免稅額那一欄就可以了,
2023-10-12
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