你好不含稅的銷售額乘以3%。
小微企業(yè)未達(dá)45萬元,小微企業(yè)免稅額,帶出來是3的稅率,我還在需要填寫減免稅申報(bào)表嗎,
增值稅1%怎么報(bào)增值稅。沒有超過免征額,在10欄寫了銷售額,這樣小微企業(yè)免稅額就是按照3%算的,填寫減免稅申報(bào)表調(diào)整增值稅那個(gè)數(shù)嗎
小微企業(yè)12月免稅銷售額3萬,稅率1%,增值稅申報(bào)表免稅額是3%,那我減免稅額憑證填1%還是3%?
關(guān)于小規(guī)模申報(bào)增值稅問題:月收入8.7萬屬于免稅收入,申報(bào)時(shí)第10行小微企業(yè)免稅銷售額是填寫8.7萬全額還是按1%或3%不含稅額填寫?
老師,小規(guī)模納稅人季度不超30萬免稅,在填寫增值稅報(bào)表時(shí),銷售額是扣除1%稅率的數(shù),稅額是按3%填的。在填利潤(rùn)表時(shí),減免的稅額應(yīng)填在營(yíng)業(yè)外收入那,是填1%的稅額還是3%
請(qǐng)問個(gè)體戶開通了公帳戶怎么把錢轉(zhuǎn)私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個(gè)社會(huì)組織,但是好像沒有進(jìn)行報(bào)稅,那會(huì)影響他名下公司的運(yùn)營(yíng)嗎?會(huì)被一起進(jìn)入黑名單嗎?
請(qǐng)問老師,除了把該開的票開了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤(rùn)做多,不能年年虧損
問一下公司需要報(bào)銷的發(fā)票、銀行回單是會(huì)計(jì)人員自己去打印,還是有相關(guān)部門來提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機(jī)構(gòu)付款,報(bào)關(guān)單怎么做?
老師勞務(wù)派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對(duì)公發(fā)放工資,會(huì)不會(huì)被查說沒給員工買社保,因?yàn)楝F(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費(fèi)用,之前是截止20號(hào),20號(hào)前下社保,就不會(huì)產(chǎn)生
您好老師勞務(wù)派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個(gè)個(gè)體,稅務(wù)局打電話說個(gè)稅沒報(bào),個(gè)體需要報(bào)個(gè)稅嗎?在哪里報(bào)?
企業(yè)工會(huì)會(huì)費(fèi)怎么收。國(guó)家的三薪,補(bǔ)貼,加班費(fèi)。是扣除嗎?
系統(tǒng)里面默認(rèn)的是3%的稅率。
那憑證借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅減免稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入一減免稅額 都按3%填嗎
安百分之一來就可以的,賬上和申報(bào)的不一致,忽略這個(gè)差異。
因減免增值稅,增值稅附加也減免了,那還要做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
增值稅的需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,附加稅的直接不用做。