你好,運輸你們有運輸?shù)馁Y質(zhì)嗎?這個設(shè)備是買來銷售出去的嗎?
一個合同,里面包含了設(shè)備,運輸安裝,人工,技術(shù)服務(wù)。這個合同應(yīng)該怎么開票,稅率分別是多少
問個問題,設(shè)備搬遷、安裝、調(diào)試的增值稅率分別是多少???一個合同里同時寫了以上內(nèi)容,那稅率應(yīng)該是多少?
合同里面是有空調(diào)設(shè)備以及安裝材料和安裝費報價,開票設(shè)備開13個點,其他的材料和安裝費統(tǒng)一開安裝服務(wù)9個點的,這種可以嗎?一個合同兩種票。不可以的話應(yīng)該怎么開,沒有材料進項票
公司簽訂了勞務(wù)及設(shè)備租賃合同,屬于帶設(shè)備的提供勞務(wù)服務(wù),合同里面沒有區(qū)分勞務(wù)和租賃分別涉及到的金額。開票時公司開具的是建筑服務(wù)9%,這樣的合同繳納印花稅應(yīng)該算作技術(shù)服務(wù),還是算作建設(shè)工程,還是算作租賃合同。
公司簽訂了勞務(wù)及設(shè)備租賃合同,屬于帶設(shè)備的提供勞務(wù)服務(wù),合同里面沒有區(qū)分勞務(wù)和租賃分別的金額。開票時公司開具的是建筑服務(wù)9%,這樣的合同繳納印花稅時應(yīng)該算作技術(shù)服務(wù)合同,還是算作建設(shè)工程合同,還是算作租賃合同?
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和財務(wù)報告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
小規(guī)模企業(yè)未達到起征點增值稅減免計入哪個科目
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫?
貨物發(fā)票的進項能抵扣服務(wù)費稅點嗎?
你好老師申報年度殘疾人就業(yè)保障金報表,公司就一個人,不是殘疾人,那這個怎么申報,還是要填寫是嗎
個稅申報不小心超了30人,出了個殘保金申報表,我能通過修改個稅申報表避免交殘保金么?
樸老師,殘保金申報數(shù)據(jù)是依據(jù)什么申報的?
請問老師,我們公司支付境外公司咨詢費,代扣代繳增值稅后,是否能按代扣代繳的增值稅抵扣我們境內(nèi)業(yè)務(wù)的增值稅,相當(dāng)于作為進項稅抵扣?有政策依據(jù)嗎?
沒有運輸資質(zhì),是設(shè)備買來賣去,然后含了公司的安裝和技術(shù)服務(wù)
你好,技術(shù)服務(wù)可以單獨開 設(shè)備,運輸安裝一塊開到設(shè)備。
那就是可以2個稅率,安裝和設(shè)備一起,開13,技術(shù)服務(wù)是6。
你好,對的是的,是這么做的。
我一直困惑,混合銷售,與兼營銷售。如何區(qū)分,以前我是讓商務(wù)的同事,直接在合同上表明,多少錢是幾個稅率的,多少錢是幾個稅率的。考慮到會不會一個合同就一個稅率
好,如果這個設(shè)備是你們自己生產(chǎn)的,你們得有建筑安裝的資質(zhì)才可以開安裝的。
如果外購,然后提供的安裝,這個就是混合經(jīng)營。
混合,就按主合同稅率的
很多工程分包項目,就直接按9。外購設(shè)備,然后安裝。而不是建筑工程項目就不一樣了,就設(shè)備的更新?lián)Q代,那這稅率。
你好,對的是的,是這么做的。
怎么區(qū)分是兼營還是混合銷售
看你們簽訂合同的內(nèi)容。 比如你購買的這個普通空調(diào)的,你銷售出去,然后提供安裝,這個屬于混合經(jīng)營。 外購銷售的提供的安裝屬于混合經(jīng)營。
如果你們單位自己生產(chǎn)的銷售出去,提供的安裝,這個屬于兼營。