你好,運輸你們有運輸?shù)馁Y質(zhì)嗎?這個設備是買來銷售出去的嗎?

一個合同,里面包含了設備,運輸安裝,人工,技術(shù)服務。這個合同應該怎么開票,稅率分別是多少
問個問題,設備搬遷、安裝、調(diào)試的增值稅率分別是多少???一個合同里同時寫了以上內(nèi)容,那稅率應該是多少?
合同里面是有空調(diào)設備以及安裝材料和安裝費報價,開票設備開13個點,其他的材料和安裝費統(tǒng)一開安裝服務9個點的,這種可以嗎?一個合同兩種票。不可以的話應該怎么開,沒有材料進項票
公司簽訂了勞務及設備租賃合同,屬于帶設備的提供勞務服務,合同里面沒有區(qū)分勞務和租賃分別涉及到的金額。開票時公司開具的是建筑服務9%,這樣的合同繳納印花稅應該算作技術(shù)服務,還是算作建設工程,還是算作租賃合同。
公司簽訂了勞務及設備租賃合同,屬于帶設備的提供勞務服務,合同里面沒有區(qū)分勞務和租賃分別的金額。開票時公司開具的是建筑服務9%,這樣的合同繳納印花稅時應該算作技術(shù)服務合同,還是算作建設工程合同,還是算作租賃合同?
付給供應商的款,供應商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適
釀酒廠賬務處理 和分錄
老師,有個問題麻煩幫我解答一下可以嗎? 還沒搞明白 我們公司幫一個朋友交社保,每個月社保費用他有轉(zhuǎn)給我,現(xiàn)在給他停保了,只有10月份交了一個月,但沒給他發(fā)工資報個稅,這交的社保費現(xiàn)在怎么賬務處理呀?
有沒有深圳那邊的老師?請問最近深圳那邊會計就業(yè)情況如何?40歲的會計還有發(fā)展機會嗎?
老師,商貿(mào)公司稅務系統(tǒng)進項金額400萬。但是賬務系統(tǒng)庫存1600萬,這種風險大嗎。為了少交增值稅,后續(xù)的比較多。慢慢的二者相差比較大。以后直接多結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種可行嗎
繳納投標費借:管理費用-投標費,貸銀行存款 收到投標費的普票如何寫會計分錄,謝謝
老師,管理費用勞務費怎么能稅前扣除
老師財務軟件的利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
老師你好,我司銷售家具含設計,稅率按銷售會貨物13%嗎?還是分別算稅按設計服務6%呢,銷售部分6呢
沒有運輸資質(zhì),是設備買來賣去,然后含了公司的安裝和技術(shù)服務
你好,技術(shù)服務可以單獨開 設備,運輸安裝一塊開到設備。
那就是可以2個稅率,安裝和設備一起,開13,技術(shù)服務是6。
你好,對的是的,是這么做的。
我一直困惑,混合銷售,與兼營銷售。如何區(qū)分,以前我是讓商務的同事,直接在合同上表明,多少錢是幾個稅率的,多少錢是幾個稅率的??紤]到會不會一個合同就一個稅率
好,如果這個設備是你們自己生產(chǎn)的,你們得有建筑安裝的資質(zhì)才可以開安裝的。
如果外購,然后提供的安裝,這個就是混合經(jīng)營。
混合,就按主合同稅率的
很多工程分包項目,就直接按9。外購設備,然后安裝。而不是建筑工程項目就不一樣了,就設備的更新?lián)Q代,那這稅率。
你好,對的是的,是這么做的。
怎么區(qū)分是兼營還是混合銷售
看你們簽訂合同的內(nèi)容。 比如你購買的這個普通空調(diào)的,你銷售出去,然后提供安裝,這個屬于混合經(jīng)營。 外購銷售的提供的安裝屬于混合經(jīng)營。
如果你們單位自己生產(chǎn)的銷售出去,提供的安裝,這個屬于兼營。