你好 ; 可以報(bào)銷入賬的; 都可以入賬的。 只是不能抵扣? ?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司員工報(bào)銷網(wǎng)約車費(fèi)時(shí)因司機(jī)走的ETC自動(dòng)放行通道,不能提供高速費(fèi)發(fā)票,但打印出來(lái)的行車電子發(fā)票金額少于他提供的行程里程金額(減少部分為高速費(fèi)發(fā)票)請(qǐng)問(wèn)高速費(fèi)發(fā)票員工沒有提供,公司能給他報(bào)銷高速費(fèi)金額嗎?
老師好!請(qǐng)問(wèn)深圳市通用定額發(fā)票(停車場(chǎng)給的停車費(fèi)發(fā)票)還能報(bào)銷嗎?有一沓。通行費(fèi)紙質(zhì)發(fā)票能報(bào)銷嗎?還有一沓物業(yè)公司給的定額發(fā)票。麻煩老師看看,這三種發(fā)票能報(bào)銷嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,單位固定資產(chǎn)里面沒有汽車,但是我看報(bào)銷費(fèi)用里面燃油費(fèi)還有停車費(fèi),發(fā)票抬頭為單位名稱,請(qǐng)問(wèn)老師這能在企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除嗎?還是說(shuō)放到福利費(fèi)。
公司為一般納稅人,有一個(gè)辦公室的員工每天開車上下班,來(lái)上班把車停在辦公點(diǎn)的停車場(chǎng),物業(yè)給開了停車費(fèi)月租的普通發(fā)票,公司老公同意給他報(bào)銷停車費(fèi),這個(gè)票能正常入賬嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,這種員工報(bào)銷的費(fèi)用,有的是停車費(fèi),有的加氣費(fèi),有的加油費(fèi),怎么給員工報(bào)銷,加油費(fèi)有發(fā)票,然后加氣費(fèi)跟停車費(fèi),只有那種打印出來(lái)的小票或者截圖,是用公戶給司機(jī)個(gè)人銀行卡打錢報(bào)銷嗎?還是讓老板個(gè)人微信給他報(bào)銷呢?
請(qǐng)問(wèn)客人酒水寄存怎么做分錄,喝了又怎么做呢?
老師,匯算算職工福利包含社保費(fèi)用嗎
怎么找到20期校長(zhǎng)班
我是電子設(shè)備,24年5月就已經(jīng)折舊完了,24年的累積折舊1-5月合計(jì)貸方發(fā)生額是2044.44, 本年累計(jì)余額是18399, 固定資產(chǎn)原價(jià)是18399?,F(xiàn)在報(bào)A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表, 第2列的本年折舊、攤銷額是2044.44 第3列累計(jì)折舊、攤銷額 是18399 第4列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)18399 第5列 稅收折舊、攤銷額2044.44 第8列的稅收金額累計(jì)折舊、攤銷額 18399 這樣填是正確的嗎?
B公司負(fù)責(zé)代運(yùn)營(yíng)收服務(wù)費(fèi),但是投流的錢得B公司出,A公司就是注冊(cè)個(gè)抖音帳號(hào)屬于帳號(hào)主體,開發(fā)票能不能把投流的錢直接開給b呢
老師 今天領(lǐng)導(dǎo)找到我 (這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)不是我們的老板,是當(dāng)時(shí)這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)介紹我來(lái)公司工作的)他說(shuō)不好管理的會(huì)計(jì)給這他說(shuō)新來(lái)的會(huì)計(jì)我們都不喜歡她 她在背后說(shuō)會(huì)計(jì)主管的壞話(就是我)讓這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)給我說(shuō)說(shuō)這個(gè)事情 從這個(gè)事能反映了不好管理的會(huì)計(jì)的什么問(wèn)題
老師,我們外經(jīng)證核銷了,現(xiàn)在公司也換新名字了,原來(lái)開的發(fā)票舊公司名字,現(xiàn)在對(duì)方要退票,要求我們換開新公司抬頭發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以開給他們嗎?外經(jīng)證原來(lái)是舊公司名字
老師好,我們單位經(jīng)常有零散工人,拉運(yùn),搬運(yùn),500一下的可以不開發(fā)票吧?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司賺取商品差價(jià),顧客打款到我們公司,我們公司轉(zhuǎn)出去如果轉(zhuǎn)給個(gè)人。這個(gè)流程可以嗎,怎么做賬呢,需要個(gè)人開票嗎。
老師,之前的會(huì)計(jì)未及時(shí)增加入職人員,現(xiàn)在我想增加可以嗎,員工3月來(lái),個(gè)稅系統(tǒng)一直沒增加
企業(yè)所得稅也不能抵扣,需要調(diào)增嗎?
你好; 可以稅前扣除的 ; 這個(gè)是可以稅前扣除;? 增值稅不能抵扣? ?