你好; 現(xiàn)在新準(zhǔn)則說了不需要計(jì)提了。 直接做 借稅金及附加-印花稅貸銀行存款
麻煩問一下老師 現(xiàn)在養(yǎng)老和失業(yè)保險(xiǎn)單位部分不是減免到年底了嗎 那現(xiàn)在做賬的時(shí)候還需要每個(gè)月計(jì)提費(fèi)用嗎 單位部分 營業(yè)外收入需要計(jì)提所得稅嗎 就是社保返還的穩(wěn)崗津貼 麻煩老師指導(dǎo)一下 謝謝
文化事業(yè)費(fèi)目前疫情期間可以免稅,稅務(wù)同意退了,我想知道,新發(fā)生的文化事業(yè)費(fèi)還用提取嗎?還是說提取后不交,放到其他收益,或者營業(yè)外收入,請(qǐng)發(fā)相關(guān)的政策依據(jù),謝謝老師 答案1、您好同學(xué),新發(fā)生的您也提取,然后如果稅務(wù)局還是減免就直接入成是營業(yè)外收入就可以了同學(xué)。目前 的規(guī)定是營業(yè)外收入。 答案2、此項(xiàng)減免屬于直接減免,根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就不用計(jì)提了,退回來的費(fèi)用直接沖稅金及附加就行,不用計(jì)入收入 請(qǐng)問老師,不同的答案,請(qǐng)問有沒有什么政策依據(jù)
# 提問 #執(zhí)照2.5元印花稅 如果免了,請(qǐng)問還用現(xiàn)計(jì)提 嗎? 季報(bào)時(shí)再過營業(yè)外收λ?還是不用計(jì)提?謝謝
請(qǐng)問老師,按次繳納印花稅,單次金額0.7元不足1元不用繳納,那0.7元用計(jì)提嗎,用記營業(yè)外收入嗎,還是不用做帳務(wù)處理
老師,請(qǐng)問:減半的時(shí)候印花是全額計(jì)提,減半部分做營業(yè)外收入,還是直接按減半的金額提的呀? 如果22年的全部減半計(jì)提了,23年交四季度的印花稅,差額部分怎么做分錄啊
注會(huì)我做我們會(huì)計(jì)學(xué)堂電子題庫里的題可以嗎
老師,律師費(fèi)付了一年,這個(gè)要按每個(gè)月進(jìn)入管理費(fèi)_咨詢費(fèi) 來分?jǐn)倖幔?/p>
老師,在股權(quán)沒有變動(dòng)的情況下,并且已繳納了印花稅,后面股東撤資,實(shí)收資本發(fā)生了變化,在財(cái)務(wù)上如何處理呢
老師,一般納稅人外貿(mào)出口企業(yè),取得的是普通發(fā)票,開出免稅發(fā)票,取得的發(fā)票直接入成本嗎
老師,我現(xiàn)在電腦上練習(xí)報(bào)稅,為啥進(jìn)不去了呢,一直說改版了需要前往新系統(tǒng),我點(diǎn)擊確定了,不知道如何進(jìn)入新系統(tǒng)
老師,順流逆流交易都要調(diào)減利潤(rùn)嗎?
老師這個(gè)怎么做?沒有搞懂
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投房公允模式,差額計(jì)入其他綜合收益,確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,借方是其他綜合收益,那么當(dāng)期確認(rèn)的會(huì)計(jì)利潤(rùn),對(duì)于這個(gè)投房的轉(zhuǎn)換,應(yīng)納稅所得額要不要調(diào)增或者調(diào)減?
拼柜沒有提單,怎么辦?可以退稅嗎?
老師請(qǐng)問一般納稅人出口貨物,是直接開普票嗎,什么情況下開專票呢,退稅是根據(jù)進(jìn)行發(fā)票的退稅率退嗎,勾選還是正常勾選嗎
那一月份辦的執(zhí)照 那季報(bào)交 要做到4月份賬里了?對(duì)不?
你好;? ? 季度繳納的? 在 3月做 借稅金及附加貸其他應(yīng)付款 ;? 4月做借其他應(yīng)付款貸銀行存款??
不通過應(yīng)交稅費(fèi)?
你好;? ? 不走這個(gè)科目的 。? ?新準(zhǔn)則里面 不用這個(gè)科目? ?