你好;? ?在你達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)的時(shí)候轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)去;? ? 不確定金額先做暫估入固定資產(chǎn) 次月開始折舊?
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對(duì)方5萬的工程款,對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價(jià)款為10萬,我當(dāng)時(shí)做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費(fèi)用5萬,貸應(yīng)付賬款——暫估5萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬,貸在建工程——在建費(fèi)用5萬,在建工程——預(yù)付工程款5萬,在建工程——攤銷費(fèi)用2萬,我這么做對(duì)嗎?
您好,就是我想咨詢個(gè)小問題,就是假如我們準(zhǔn)備建新房屋,然后錢都是不經(jīng)過我們賬戶,直接從財(cái)政局走,那我們前期假如什么設(shè)計(jì)費(fèi),施工等如何做賬目處理,可不可以等在建工程完工后,直接做一筆在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)就得,就借:固定資產(chǎn),貸:在建工程,這樣可以嗎
老師 就是假如我們準(zhǔn)備建新房屋,然后錢都是不經(jīng)過我們賬戶,直接從財(cái)政局走,那我們前期假如什么設(shè)計(jì)費(fèi),施工等如何做賬目處理,可不可以等在建工程完工后,直接做一筆在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)就得,就借:固定資產(chǎn),貸:在建工程,這樣可以嗎
老師你好,有室內(nèi)修繕工程屬于在建工程,金額達(dá)到,需要做在建工程轉(zhuǎn)固。這項(xiàng)工程于2月份正式投入使用,但實(shí)際結(jié)算支付時(shí)間是6月份。在建工程登記是在9月才登記,10月才轉(zhuǎn)固,然后做資產(chǎn)價(jià)值變動(dòng),入賬日期應(yīng)該寫幾月
你好老師,這個(gè)消防工程屬于固定資產(chǎn)哪一類啊,然后付款方式如圖,我們做賬什么時(shí)候從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)?。?/p>
進(jìn)口的增值稅=(關(guān)稅計(jì)稅額+關(guān)稅+消費(fèi)稅)*稅率 對(duì)不?
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)4月個(gè)稅可以嗎?
開出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬
老師,個(gè)稅扣繳端,這個(gè)怎么是這樣的?用戶名填啥?
老師,你好,我司有個(gè)美元賬戶有余額,沒有結(jié)匯,請(qǐng)問年終科目余額表里面銀行存款科目,應(yīng)怎么體現(xiàn)銀行存款這個(gè)大科目的余額?謝謝
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)個(gè)稅可以嗎?
匯兌損益已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的區(qū)別,幫我看看這個(gè)已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的怎么算,等到出報(bào)表的時(shí)候,這筆應(yīng)付賬款,產(chǎn)的匯兌損益已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的和未實(shí)現(xiàn)的怎么算?
匯算清繳工資薪酬怎么調(diào)整
老師好,文化事業(yè)建設(shè)稅,比如一個(gè)季度開票金額為8萬元,還有兩萬沒有開票的收入,那是按照8萬交還是按照10萬交
老師,長(zhǎng)期借款計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用是用攤余成本??實(shí)際利率嗎?另外攤余成本怎么計(jì)算
一個(gè)月就完工了,那一開始的40%計(jì)入在建工程是嗎,一個(gè)月后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),后面的40和30部分怎么做賬。
你好 ; 是的。? ?在建開始就得計(jì)入在建工程去 ; 后面 的 40和30 是沒有付款的嗎??
還沒付款,5.1之前付40,兩年后保修期結(jié)束付剩余的30。不知道怎么做賬
?你好;? 走借在建工程貸應(yīng)付賬款。? 掛 這樣的分錄。? ??
比如100萬工程,分三次付款,40,30,30。支付40萬的時(shí)候,借在建工程100萬,貸銀行存款40,應(yīng)付賬款60嗎?
你好; 是的。就這樣來走分錄的??
哦哦,那如果后期支付金額和前期有出入,怎么辦呢?
你好 ; 有差異的話到時(shí)走調(diào)整分錄 調(diào)整固定資產(chǎn)原值分錄? ?
這個(gè)我不會(huì)呢,麻煩老師具體給說一下分錄吧
你好; 意思就是 如果多做了。? ?就紅沖? 原來借貸方分錄不變。 金額負(fù)數(shù)紅沖即可 ; 如果少做; 直接補(bǔ)做到在建工程去 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)去? ?
謝謝老師
沒事的;希望能幫到你??