你好,增值稅一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額彈性是指納稅人當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額相比去年同期的變動(dòng)關(guān)系,理想狀態(tài)下,二者變動(dòng)方向和幅度基本一致。稅務(wù)機(jī)關(guān)意圖用該指標(biāo)預(yù)警企業(yè)進(jìn)銷項(xiàng)變動(dòng)異常情況,分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的涉稅異常信息。 彈性系數(shù)=進(jìn)項(xiàng)稅額變動(dòng)率/銷項(xiàng)稅額變動(dòng)率。 其中:進(jìn)項(xiàng)稅額變動(dòng)率=∑(本期進(jìn)項(xiàng)稅額-同期進(jìn)項(xiàng)稅額)/∑同期進(jìn)項(xiàng)稅額×100%;銷項(xiàng)稅額變動(dòng)率=∑(本期銷項(xiàng)稅額-同期銷項(xiàng)稅額)/∑同期銷項(xiàng)稅額×100%; 彈性系數(shù)的變動(dòng),主要是反映本期進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額的增幅不同步,稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)為造成該系數(shù)變動(dòng)大的原因如下: A、隱匿收入,企業(yè)有應(yīng)該確認(rèn)的收入沒有及時(shí)確認(rèn),因此,進(jìn)項(xiàng)稅額大,銷項(xiàng)稅額?。?B、虛增進(jìn)項(xiàng),存在買賣增值稅發(fā)票的嫌疑。
進(jìn)項(xiàng)稅額變動(dòng)率=∑(本期進(jìn)項(xiàng)稅額-同期進(jìn)項(xiàng)稅額)/∑同期進(jìn)項(xiàng)稅額*100% 本期進(jìn)項(xiàng)稅額,同期進(jìn)項(xiàng)稅額都是什么意思,最好能舉個(gè)案例。
請(qǐng)教老師:稅務(wù)局發(fā)來:2018年紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額變動(dòng)率為 :-0.67637430514973 ,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入變動(dòng)率 0.174746984915954, ,紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入變動(dòng)彈性系數(shù)【紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額變動(dòng)率/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入變動(dòng)率】3.87偏低,可能存在多抵進(jìn)項(xiàng),少繳增值稅的風(fēng)險(xiǎn)。 請(qǐng)問這個(gè)是什么意思?如何解釋?
進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額變動(dòng)彈性系數(shù)是什么意思
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額變動(dòng)與銷項(xiàng)稅額變動(dòng)彈性異常預(yù)警,這個(gè)該怎么寫自查說明報(bào)告?
老師你好什么是進(jìn)項(xiàng)稅額變動(dòng)率,什么是銷項(xiàng)稅額變動(dòng)率
請(qǐng)問,25年的領(lǐng)先一步和敲重點(diǎn)在哪里購(gòu)買?
老師,怎么確認(rèn)購(gòu)買方已勾選認(rèn)證抵扣發(fā)票了。要開紅沖發(fā)票?
交地坪開的發(fā)票要交印花稅嗎
老師你好,我司在24年預(yù)收了一張發(fā)票,24年12月入帳了,但是現(xiàn)在結(jié)算需要紅沖掉這張發(fā)票,到時(shí)候賬務(wù)需要怎么處理呢
老師,公司按合伙經(jīng)營(yíng)分紅,成本費(fèi)用等需按部門分?jǐn)?,要怎么建賬呢
老師,零售業(yè),買自己的產(chǎn)品送禮。那可以開回發(fā)票,一邊收回入銷售收入,一邊出費(fèi)用嗎?
老師,我22年有一筆錢屬于重復(fù)入成本了,現(xiàn)在需要沖銷掉,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是借:合同履約成本-工程施工-勞務(wù)費(fèi) 160000 貸:銀行存款 160000,當(dāng)時(shí)正確的分錄應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款 160000,貸:銀行存款 160000,現(xiàn)在調(diào)整的話需要通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?具體調(diào)整的分錄應(yīng)該是怎么樣的
商業(yè)承兌匯票如何承兌
老師,我申報(bào)社??圪M(fèi),為什么不同步醫(yī)療?。勘本┻@邊,怎么解決
老師 這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入 需要按一般納稅人計(jì)征13個(gè)點(diǎn)的增值稅嗎