你好,請問之前銷售記入收入了嗎
你好,老師,就是我們公司之前進了一批貨,然后款也付過了。但是合同上是寫著后續(xù)出現(xiàn)什么質(zhì)量問題是可以退貨的,然后我們有退貨,在業(yè)務系統(tǒng)中做了采購退貨單。然后我財務這邊做了借:庫存商品—暫估 貸:應付賬款—應付暫估款 但是這次采購與我說因為和我們合作的公司注銷了不存在這個公司了。所以這筆退貨的紅字發(fā)票也開不過來,而且錢也退不回來給我們了。然后我接下來應該怎么處理這個賬務?怎么去做這個賬
您好老師,銷售發(fā)生的退貨應該怎么做賬務處理,第一步做紅字銷售出庫,生成憑證借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入。然后紅字借:營業(yè)成本,貸:庫存商品。我們用的商貿(mào)版金蝶系統(tǒng)但是這一步,需要走其他出庫單,它應該選什么出庫類別沖掉呢?
你好,老師 發(fā)貨403塊 發(fā)貨時 借:應收賬款-牧原 134243.33 貸:主營業(yè)務收入 118799.41 應交稅費-銷項稅 15443.92 收到貨款 借:銀行存款 134243.33 貸:應收賬款 134243.33 結轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務成本 57428.03 貸: 庫存商品 57428.03 這是之前發(fā)貨403塊做的分錄,現(xiàn)在由于之前搞錯了,現(xiàn)在退36024元給客戶,9月17日已退還,我要怎么做分錄呢?
老師好!有一筆貨款退回,開單員之前做了銷售開單,后來做了銷售退貨,從銀行退款時,賬務處理做借庫存商品,貸銀行存款嗎?還是通過軟件自動做生成憑證呢
各位老師大家好,銷售退回,怎么做賬務處理,是做反方向還是紅字呢,比如,銷售時,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費,銷項,結轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品,銷售發(fā)票開了紅字發(fā)票,,那么銷售收入和庫存商品怎么做賬務處理,請才老師們指點一下,謝謝
老師,截止到5.15日的存貨的比截止到4.15日的存貨少了一百多萬 啥原因?qū)е碌?/p>
營業(yè)外支出匯繳清算的時候需要納稅調(diào)增?
老師,4月份社保新增了兩個人,5月份在社保扣繳客戶端申報工資是選擇年度工資繳費調(diào)整2024年按人員申報嗎?如圖所示,您看對嗎?
老師,我想咨詢一下。我目前有2家關聯(lián)公司有借款(2021年2月開始借款),利息一直沒支出也沒開票?,F(xiàn)在想開票,這些利息支出能在2024年匯算抵扣嗎?如果能的話,改如何申報抵扣呢?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
租用廠房布電線,用于生產(chǎn)機器設備使用 陸陸續(xù)續(xù)購買的 分批次購買 一次3000元左右 4-5月金額一共有了幾萬,但不知道后續(xù)還有 這個怎么做賬 籌建期
軟件開發(fā)行業(yè),研發(fā)費用可以進行加計扣除嗎?有相關文件嗎?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
軟件開發(fā)行業(yè)是什么時間點確認收入?
現(xiàn)在開發(fā)票,發(fā)票合同物流統(tǒng)一。我們這邊是做散戶的,開票統(tǒng)一開給一個公司,物流是走貨運公司或者自己的司機去送的,這樣合不合規(guī)
記了老師,然后做了銷售退貨就沖紅了收入和應收款了
那成本也要重回的, 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務成本
那錢付出去呢?成本重回這個是做手工嗎?還是軟件做自動生成
沖應收款不就是沒收到錢嗎,不用退款,手工輸入憑證
沖應收款是沖收入啊,是這樣的老師,開單員先是做了銷售開單,生成的憑證是借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,退款時開單員做了銷售退貨,生成的憑證是沖紅的,借應收賬款紅字,貸主營業(yè)務收入紅字,現(xiàn)在是銀行賬戶退了款怎么做賬務處理
貸方肯定有一個是銀行存款啊
是不是銷售退貨那筆憑證做錯了
那就是之前收了款了? 銷售退回, 借:主營業(yè)務收入 應交稅費-應收增值稅 貸:銀行存款
有收款的老師,那現(xiàn)在這筆分錄是手工做嗎?可是也不平啊,開單員做了銷售退貨了生成的憑證是借應收賬款負數(shù),貸主營業(yè)務收入負數(shù)了
手工做吧,因為自動的憑證不符合業(yè)務的實際,已經(jīng)收到錢了就沒有應收賬款了
可是做手工的話成本不也要做手工嗎?手工的成本不好做啊,之前都是軟件自動生成的
沖銷售的分錄要手工調(diào)
成本可以用軟件里的數(shù)據(jù)