親愛的學員,您好。支付貨款是走“應付賬款”科目。
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費用,接上任會計,請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應付款_某項目個人 借:預付賬款_某供應商 貸:銀行存款 借:應付賬款_某項目 應交稅費_進項 貸:預付賬款_某供應商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費_銷項 扣除管理費后公司撥款至項目 借:主營業(yè)務成本-材料 -人工 貸:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 借:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應收款和應付賬款-某項目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會計一直掛在那里)
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費用,接上任會計,請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應付款_某項目個人 借:預付賬款_某供應商 貸:銀行存款 借:應付賬款_某項目 應交稅費_進項 貸:預付賬款_某供應商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費_銷項 扣除管理費后公司撥款至項目 借:主營業(yè)務成本-材料 -人工 貸:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 借:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應收款和應付賬款-某項目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會計一直掛在那里)
請問老師代原材料提供方向第三方即原材料最終提供方支付貨款,走應付賬款科目,不走應收賬款科目,會計處理是否合適
老師,你好,供應商的貨款直接扣了贊助費,這個贊租費的差異做什么科目購買原材料:借方:原材料 進項稅 貸方:應付賬款,現(xiàn)在付款分錄 借方:應付賬款 貸方 :銀行存款,這筆贊助費的差額做什么科目比較合適,是不是沖減管理費用。
老師請問一下有甲,乙,丙三家公司;甲公司是供應商,乙公司到甲公司買了一批材料,但由于乙方原因,丙方代替乙方付甲方貨款,那丙方做賬的時候記什么會計科目,科目明細幫忙寫出來,謝謝
請問:我一個月工資4800,除了公休4天,又請假了7天,這個月我應該拿到多少錢的工資?
以前公司員工一直給他們申報了個稅 后來 公司效益不好 也沒發(fā)全就離職了 那多計提的工資怎么辦
法人轉(zhuǎn)賬入資實收資本,沒有備注投資款,打進去的錢算借款還是實收資本
老師,還是切上面的那個題,現(xiàn)在是答案部分的(3)這個表格中分配律的計算,看不懂分母部分
現(xiàn)在單月算的工資薪酬代扣的個稅與稅局系統(tǒng)算出代扣的個稅不一致怎么回事,有沒有辦法解決
老師,這道題不是求經(jīng)營活動凈額,為什么要加籌資活動財務費用呢?
老師好 這個科目匯總表我不清楚是要寫哪些科目上去 是全部寫上去嗎 還有我不知道那些要寫 哪些不用寫 請老師幫忙解答一下謝謝
公司的老板也是歌手,在美容室開的"生活服務服務費"發(fā)票2萬,要怎么入賬
老師申報表上應補退稅是補差額的錢是正數(shù),預繳稅款是負數(shù),附加稅也都是負數(shù), 報表是小規(guī)模納稅人的
國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng),資金數(shù)額填什么?
是代其他單位支付貨款?
親愛的學員,您好。代付貨款的話,是借其他應收款? 貸銀行存款? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?