可以的,可以這么做。
老師好,老板有個(gè)核定征收的個(gè)獨(dú),她上個(gè)月取了一筆錢(qián)打到自己賬戶(hù)上,然后今天已經(jīng)交完生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅了。我看科目余額未分配利潤(rùn)不夠分,我就從本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),然后用未分配利潤(rùn)分給她了。可以這樣操作嗎?
老師好,個(gè)獨(dú)去年交了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅沒(méi)有,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去了。那1月老板提了錢(qián)寫(xiě)的合法收入,我應(yīng)該怎么寫(xiě)???今年的科目余額里面利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面沒(méi)有顯示余額。1月沒(méi)開(kāi)過(guò)發(fā)票
老師您好,我們?cè)谄髽I(yè)季報(bào)的時(shí)候,利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),然后營(yíng)業(yè)收入和成本都沒(méi)有,因?yàn)?2月底剛成立,就有個(gè)銀行開(kāi)戶(hù)的財(cái)務(wù)費(fèi)用,我從未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)來(lái)了,所以利潤(rùn)總額是個(gè)負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)老師,這樣上報(bào)可以嗎
今年2月份,我們老板讓調(diào)一筆去年的賬,去年12月確認(rèn)收入成本的項(xiàng)目,她說(shuō)到今年再確認(rèn),然后我用以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤(rùn),資產(chǎn)負(fù)債表是沒(méi)問(wèn)題的,然后今年2季度報(bào)表,確認(rèn)了收入和成本,做完利潤(rùn)表,發(fā)現(xiàn)要交企業(yè)所得稅,因?yàn)槟枪P調(diào)賬不影響利潤(rùn)表,利潤(rùn)表相當(dāng)于去年記了一遍收入今年又記一遍,我就不知道怎么處理這個(gè)情況合適了
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)一下,公司已經(jīng)在2023年10月份注銷(xiāo)了。但是做賬做到9月份,然后老板還沒(méi)有定下來(lái)注銷(xiāo),只是不用會(huì)計(jì)做賬。然后突然說(shuō)要去注銷(xiāo),然后找人去辦理注銷(xiāo),稅務(wù)局收資料時(shí),沒(méi)有查看是否有未分配利潤(rùn),當(dāng)時(shí)注銷(xiāo)那個(gè)人也沒(méi)有看?,F(xiàn)在2024年4月份稅局打電話(huà)來(lái)說(shuō)這筆未分配利潤(rùn)怎么分配,報(bào)表上有正數(shù)60000多的未分配利潤(rùn)。那現(xiàn)在怎么處理?公司已注銷(xiāo),稅局要問(wèn)這筆未分配利潤(rùn)怎樣處理?有什么方法解決?
老師個(gè)體工商戶(hù)用業(yè)主個(gè)人賬戶(hù)收款開(kāi)票有問(wèn)題嗎?
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳中資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)表中資產(chǎn)原值合計(jì)數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)原值要一致嗎,我只填本年折舊的原值行嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么算?
一般納稅人報(bào)廢使用過(guò)的二手車(chē),未抵扣增值稅,殘值收入稅率是多少
老師,這種在word里怎么安要求用不同的樣式連接?圖片右側(cè)是要求
車(chē)賣(mài)給個(gè)人,有哪些稅
老師,公司以租代購(gòu)來(lái)的車(chē)輛,每期按付款金額來(lái)開(kāi)發(fā)票,這樣應(yīng)該怎么入賬?可以直接入固定資產(chǎn)嗎
這種發(fā)票可以稅前扣除嗎
老師,公司沒(méi)報(bào)稅被查到,不了稅款用不用法人人臉識(shí)別啊
請(qǐng)問(wèn)施工人員工資是計(jì)提在施工成本里面,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)了,并沒(méi)有計(jì)入主營(yíng)成本,需要納稅調(diào)增嗎?
那本年利潤(rùn)科目現(xiàn)在是負(fù)數(shù),這樣也可以嗎?
不對(duì),本年利潤(rùn)應(yīng)該是沒(méi)有余額的。
就是你們分紅分多了是不是。
我把本年利潤(rùn)分到利潤(rùn)分配-未分配以后,然后本年利潤(rùn)變成-677.31了
靠不合理的本年利潤(rùn)都是年末,余額是零。
你好 不合理的 本年利潤(rùn)沒(méi)有余額
老師我現(xiàn)在這筆應(yīng)該怎么操作,如果未分配利潤(rùn)不夠分,法人這筆錢(qián)我應(yīng)該算是其他應(yīng)收款嗎?
做其他應(yīng)收款就可以的。
老師,我現(xiàn)在做其他應(yīng)收以后,賬目結(jié)轉(zhuǎn)了,目前本年利潤(rùn)有余額幾萬(wàn)塊,下次可以轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎?是不是只要本年利潤(rùn)不為負(fù)數(shù)就可以了?
你好,如果你的本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是一個(gè)負(fù)數(shù),不允許分紅的。
如果本年利潤(rùn)有余額的話(huà),你可以結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
現(xiàn)在本年利潤(rùn)是正數(shù),但是科目余額里面沒(méi)看到未分配利潤(rùn)
截圖你的科目余額看一下。
郭老師,是明細(xì)賬里面只有本年利潤(rùn)顯示了余額,沒(méi)有利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 了
把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)不就可以了?