您好 計(jì)提工資 借:生產(chǎn)成本2000 制造費(fèi)用10000 管理費(fèi)用1500 貸:應(yīng)付賬款薪酬13500 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付職工工資20000元,其中:甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資10000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資6000元,車間管理人員工資2500元,企業(yè)行政管理人員工資1500元 會計(jì)分錄怎么做
結(jié)轉(zhuǎn)本月工人工資,其中生產(chǎn)工人工資2000元,車間管理人員工資1萬元,管理人員工資1500元,會計(jì)分錄。結(jié)轉(zhuǎn)是不是就是把他兩個反過來,那就是借應(yīng)付職工薪酬,工資貸,生產(chǎn)成本管理費(fèi)用,制造費(fèi)用。
結(jié)算本月應(yīng)付職工薪酬168,000元,其中:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資80,000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資20,000元,車間管理人員工資38,000元,廠部管理人員工資30,000元。按應(yīng)付職工薪酬的14%計(jì)提職工福利費(fèi)并進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。編寫會計(jì)分錄
某企業(yè)車間管理領(lǐng)用原材料3400元,用于車間管理零星支出1200元,生產(chǎn)車間計(jì)提折舊5000元,企業(yè)發(fā)放工資245000元,其中生產(chǎn)工人工資200000元,車間管理人員工資15000元,行政管理人員工資30000元。月末結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用。4.月底結(jié)轉(zhuǎn)分配工資,會使()。A.生產(chǎn)成本增加200000B.制造費(fèi)用增加15000C.管理費(fèi)用增加30000D.應(yīng)付職工薪酬增加245000
某企業(yè)車間管理領(lǐng)用原材料3400元,用于車間管理零星支出1200元,生產(chǎn)車間計(jì)提折舊5000元,企業(yè)發(fā)放工資245000元,其中生產(chǎn)工人工資200000元,車間管理人員工資15000元,行政管理人員工資30000元。月末結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用。4.月底結(jié)轉(zhuǎn)分配工資,會使()。A.生產(chǎn)成本增加200000B.制造費(fèi)用增加15000C.管理費(fèi)用增加30000D.應(yīng)付職工薪酬增加245000
老師,參加國內(nèi)的展會,比如說上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會,交給舉辦方的展覽費(fèi)屬于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
注冊營業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個稅,我們是認(rèn)繳制,我們報表凈資產(chǎn)是219萬,這個要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個稅
老師長期待攤費(fèi)用是當(dāng)月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問題,比如我們公司4月有一筆出口報關(guān)單,然后外購發(fā)票也是4月開的,但是出口發(fā)票5月初才開的,那我5月的時候可以申請出口免退稅申報嗎?那選擇的所屬期是202505對吧?因?yàn)槭?月申報第一筆批次就是001沒錯吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費(fèi)可以稅前扣除嗎
請問老師,24年賬上做了工資,但有的沒申報,匯算怎么調(diào)整呢?
請問老師增值稅納稅申報表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項(xiàng)沒有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?
他不是說結(jié)轉(zhuǎn)就是反過來嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)的話,生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用最終結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。你說的反過來應(yīng)該是說現(xiàn)在是借生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)的時候就貸生產(chǎn)成本。