同學(xué)你好 這個(gè)可以 但是你要八千做成工資才行

年終獎(jiǎng)可以跟工資合并申報(bào),不單獨(dú)申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,22年年終獎(jiǎng)跟工資合并在一塊申報(bào),到底是合并申報(bào)劃算,還是單獨(dú)申報(bào)年終獎(jiǎng)劃算?
請(qǐng)問老師工資加年終獎(jiǎng)80160元減除60000剩下20160*0.03=604.8元,這樣計(jì)算對(duì)嗎?年終獎(jiǎng)36000如果單獨(dú)申報(bào)36000*0.03=1080對(duì)嗎?
老師,年終獎(jiǎng)發(fā)了44000,可以單獨(dú)申報(bào)36000,剩下的8000跟工資合并申報(bào)嗎
老師,年終獎(jiǎng)單獨(dú)申報(bào)還是跟工資合并申報(bào)那個(gè)節(jié)稅啊
你好,老師,想問問關(guān)于固定資產(chǎn)清理的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)如何處理合適,之前5月份已賣了的水電站,賣了的電站款項(xiàng)是沒打進(jìn)公賬戶的,直接打進(jìn)老板的私人賬戶,關(guān)于這些賬目應(yīng)如何處理呢?7月份的時(shí)候開了增值稅發(fā)票,也扣了稅費(fèi),后來8月的時(shí)候稅局說稅率不對(duì)需沖紅了重新開票,就到9月時(shí)重新了申報(bào),這時(shí)候的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣處理才好?
老師你好,所得稅申報(bào)時(shí)已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬包含管理費(fèi)用里面的福利費(fèi)嗎
請(qǐng)問一般納稅人,去年進(jìn)來一批貨放到倉庫忘記了,現(xiàn)在已經(jīng)過期不能使用,可是進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)抵扣,怎么辦
請(qǐng)問單位繳納社保,分錄怎么寫
請(qǐng)問單位繳納社保,如何做分錄
老師你好!明天是最后一天申報(bào)嗎?問一下老師
老師,請(qǐng)問25年補(bǔ)繳了23 24年的稅金,把23.24年的報(bào)表進(jìn)行了更正,所得稅補(bǔ)繳了稅金,我財(cái)報(bào)上的所得稅和更正后的所得稅不一致,這個(gè)正常嗎?
請(qǐng)問公司法人要把股份全部轉(zhuǎn)給別人,可是賬上面應(yīng)收賬款預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款有金額,這樣有沒有問題,要不要交稅
老師,我是造價(jià)咨詢服務(wù)小規(guī)模公司,成本就是人工費(fèi),有筆三萬服務(wù)費(fèi)去年到賬做的預(yù)收賬款然后按工資進(jìn)行了發(fā)放導(dǎo)致這部分收入變成了去年凈利潤年終余額虧損金額,今年9月份開的發(fā)票要沖掉預(yù)收變成三季度收入對(duì)吧
去年一個(gè)銀行賬戶的結(jié)息沒有做賬,現(xiàn)在分錄怎么做?借銀行存款,貸財(cái)費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整?


44000年終獎(jiǎng)是銀行一筆轉(zhuǎn)賬的呢,可以在年終獎(jiǎng)表里面寫36000,工資表表里面體現(xiàn)出來8000嗎老師
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
老師,我們另外一家公司的員工經(jīng)常為我們公司做事,年終獎(jiǎng)是我們公司發(fā)放的,我們公司計(jì)提費(fèi)用入福利費(fèi)可以嗎?年終獎(jiǎng)表格里面要體現(xiàn)出來嗎?個(gè)稅申報(bào)可以在員工本公司申報(bào)嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)個(gè)稅就是給員工報(bào)的
沒有明白老師?
這個(gè)就是要給員工報(bào)稅的 年終獎(jiǎng)按照獎(jiǎng)金申報(bào)就行
計(jì)入福利費(fèi)不行 福利費(fèi)得有發(fā)票 沒有發(fā)票全額調(diào)增 就算有發(fā)票超出比例也是要調(diào)增的
我們公司把這兩個(gè)外公司員工的年終獎(jiǎng)計(jì)提在哪個(gè)科目呢,個(gè)稅申報(bào)可以他們自己公司吧
對(duì)的 這個(gè)可以的哦
我們公司把這兩個(gè)外公司員工的年終獎(jiǎng)計(jì)提在哪個(gè)科目呢
同學(xué)你好 你們平時(shí)不給發(fā)工資嗎