 
                            你好! 其他應付款余額為負數(shù),意即應收款;這種情況一般不需調(diào)整,如果非要調(diào)整的話,可以將其他應付款的余額轉(zhuǎn)入其他應收款科目中。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    # 提問 #其他應付款有借方數(shù) 資產(chǎn)負債表要怎么處理?
老師,你好,想問一下資產(chǎn)負債表應收應付,預收預付,其他應收款和其他應付款,有負數(shù)的話,應該怎么處理?
科目余額表中,其他應收款,借方負數(shù)。在資產(chǎn)負債表中,其他應收款和其他應付款應該怎么取數(shù)?
其他應付款其他應收款資產(chǎn)負債表負數(shù),要怎么處理
其他應付和其他應收都是負數(shù)的時候,資產(chǎn)負債表怎么處理
 
                請問:50歲了,中級會計師,目前在私人企業(yè)做賬,想進一步發(fā)展,下一步往哪方向發(fā)展,感到好不容易考個證書,過這樣日子不干心,有點迷惑?
老師,養(yǎng)殖合作社銷售毛鴨,企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠政策
老師你好,你看我在填寫企業(yè)所得稅申報表職工薪酬這塊是這樣的提示,個稅申報系統(tǒng)今年申報了1-9月份的工資,做賬系統(tǒng)發(fā)放的是去年12月份到今年八月份的工資,這該怎么辦,還是計提和發(fā)放填寫一致數(shù)據(jù)呢?
老師,去了一家新公司,老板讓調(diào)一下十年的亂賬,應該給調(diào)嗎
我公司向蒙古公司提供技術服務,合同價款包含代扣代繳蒙古10%增值稅,現(xiàn)蒙古已開票,已交稅1萬,剩余款項已回款,我公司應如何做賬,收入按稅率10個點還是國內(nèi)技術服務費6個點?
老師好,這個問題如何撤銷?
我公司為建瀝青站向A公司貸款420萬,A公司直接將420萬放款給建設單位?,F(xiàn)瀝青站建設完工,我方已連續(xù)兩個月還款A公司13萬/月,連本帶息還有442萬未付,這個分錄該怎么做呢
老師公司收到代墊的運費,這個運費發(fā)票開給銷售方,還是購買方啊
第三季度企業(yè)所得稅申報新增的應付職工薪酬和個稅申報系統(tǒng)金額不一致可以申報通過嗎
請問老師,企業(yè)社保有沒有計提,如果沒計提,可以補交計提嗎?需要不需要計提
余額還是貸方 只是其中有是借方的 怎么處理?
那就按貸方余額填寫就可以了
不用加上借方的啦
是抵減借方后的填寫,或者把借方那部分轉(zhuǎn)到其他應收填寫。
都可以是吧?
是的,都是可以的,沒問題。