你好! 其他應(yīng)付款余額為負(fù)數(shù),意即應(yīng)收款;這種情況一般不需調(diào)整,如果非要調(diào)整的話,可以將其他應(yīng)付款的余額轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款科目中。
# 提問(wèn) #其他應(yīng)付款有借方數(shù) 資產(chǎn)負(fù)債表要怎么處理?
# 提問(wèn) #其他應(yīng)付款貸方佘額是5000,但是其中有1000的借方 那么請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收 其他應(yīng)付各是多少?謝
老師,你好,想問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,有負(fù)數(shù)的話,應(yīng)該怎么處理?
科目余額表中,其他應(yīng)收款,借方負(fù)數(shù)。在資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款應(yīng)該怎么取數(shù)?
其他應(yīng)付款其他應(yīng)收款資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)數(shù),要怎么處理
我承包了甲方公司的工程,甲方公司讓我給他開(kāi)一個(gè)勞務(wù)費(fèi)3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,這個(gè)專(zhuān)票稅我必須自己承擔(dān)嗎
老師。我們公司有內(nèi)銷(xiāo)有外銷(xiāo),增值稅申報(bào)表上的銷(xiāo)售額要按什么數(shù)據(jù)申報(bào)
老師,付的定金我入預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款,還是都行?
老師好 認(rèn)證前 出待認(rèn)證的憑證 借:庫(kù)存商品一xx借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 認(rèn)證后待認(rèn)證轉(zhuǎn)出 專(zhuān)票發(fā)票附在認(rèn)證前的憑證對(duì)嗎?
老師麻煩問(wèn)一下,我做好的憑證必須要買(mǎi)憑證紙打印嗎?單位業(yè)務(wù)量比較小,我都是用A4紙打印出來(lái)裝訂好,老師這樣行嗎,謝謝
老師,單位是幼兒園,有個(gè)外邊的興趣班老師給娃們上興趣課,學(xué)期結(jié)束了,給對(duì)方結(jié)賬,這學(xué)期一共5200元,我想問(wèn)下這個(gè)要對(duì)方提供發(fā)票么?她這個(gè)要打個(gè)稅么?這是屬于勞務(wù)還是什么?
老師,在哪里看還有多錢(qián)虧損沒(méi)有彌補(bǔ)?
老師,核定征收的個(gè)體戶,2024年只有第四季度開(kāi)了票,工作上的疏忽,當(dāng)時(shí)直接0申報(bào)了,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題,更正申報(bào)并交了稅款,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),引起稅務(wù)的關(guān)注
老師,當(dāng)年發(fā)票,次年所得稅匯算5月底前取得都能稅前扣除。那次年五月發(fā)票是不是都可以入賬在上年度?怎么來(lái)界定依據(jù)呢?比如去年計(jì)提了?還是去年預(yù)付的?稅務(wù)上怎么區(qū)分和判定?
公會(huì)經(jīng)費(fèi)還是不懂,單位成立工會(huì),有單獨(dú)銀行賬戶,每季度從基本戶申報(bào)繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi),然后基本戶賬上登記顯示計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)及繳納實(shí)際金額,那么基本戶還需要給工會(huì)賬戶轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)嗎?還有,給稅務(wù)繳納的百分之六十返還到哪個(gè)賬戶呢?第一個(gè)月才開(kāi)始,不懂就問(wèn),麻煩解答疑惑?
余額還是貸方 只是其中有是借方的 怎么處理?
那就按貸方余額填寫(xiě)就可以了
不用加上借方的啦
是抵減借方后的填寫(xiě),或者把借方那部分轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收填寫(xiě)。
都可以是吧?
是的,都是可以的,沒(méi)問(wèn)題。