你好,這種負(fù)數(shù)部分在資產(chǎn)負(fù)債表里面會(huì)歸類統(tǒng)一的,例如其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),表明這筆是應(yīng)收的,所以會(huì)入到其他應(yīng)收中
資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收和其他應(yīng)付都是負(fù)數(shù)怎么辦
老師,你好,想問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,有負(fù)數(shù)的話,應(yīng)該怎么處理?
資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整
資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款是怎么取數(shù)的?
其他應(yīng)付款其他應(yīng)收款資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)數(shù),要怎么處理
我們公司幫客戶建了一個(gè)電站,然后每個(gè)月收電費(fèi),這個(gè)電站屬于什么資產(chǎn)類別呢?一般按好多年折舊呢?
你好,收到貨款351077.5元鏈未到期,現(xiàn)在融資到賬340367.64元,利息10709.86.怎么記賬
老師幫我算一下負(fù)債率
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則記賬,注銷時(shí),稅控盤產(chǎn)生的應(yīng)交稅費(fèi)科目的負(fù)數(shù),轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用或者營(yíng)業(yè)外支出
老師,合同負(fù)債/預(yù)收供暖費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)收入怎么做分錄?
勞務(wù)派遣行業(yè)有沒(méi)有真賬實(shí)操老師。我面試成功了要學(xué)習(xí)下
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,外審ISO老師由公司支付住宿費(fèi),審核單位開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以抵扣嗎
請(qǐng)問(wèn)老師 報(bào)銷的火車票可不可以抵扣銷項(xiàng)稅額
比如:2025年1月份沒(méi)有任何業(yè)務(wù)往來(lái),也沒(méi)有員工沒(méi)有任何費(fèi)用,也沒(méi)有任何憑證.一月份資產(chǎn)負(fù)債表在財(cái)務(wù)軟件上面點(diǎn)擊期末結(jié)轉(zhuǎn)就可以了嗎?還需要把上2024年12月份的科目庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、預(yù)付賬款、期末余額填到2025年的期初,科目:庫(kù)存現(xiàn)金銀行存款,預(yù)付賬款
老師你好,醫(yī)藥行業(yè)毛利率是多少
比如其他應(yīng)收是-100萬(wàn),其他應(yīng)付是-150萬(wàn),你表里怎么出來(lái),就是填其他應(yīng)收50萬(wàn)嗎
你好,是的,會(huì)重分類的
公賬提現(xiàn)沒(méi)有回單嗎
公賬提現(xiàn)是指什么呢,對(duì)公賬戶提取現(xiàn)金嗎?
是的,就是
這個(gè)是有銀行回單的,作為原始單據(jù)