同學你好 對的 要合并工資交個稅
公司兩種形式包吃: 1、替員工支付的餐費(工業(yè)園飯?zhí)?,不屬于公司)是用應付職工薪?福利費科目嗎?要計入個人所得稅嗎? 2、不在工業(yè)園就餐,公司給予260元/月的補貼,怎么做分錄,需要計入個人所得稅嗎?
老師,就是我們公司是勞務公司,然后我們是跟總承包公司簽合同,然后由總承包公司去承包項目,然后分包一部份給我們公司,但是我們這邊又找了那種小的包工頭,分包給小包工頭,小包工頭自己找農(nóng)民工,那么應該是由我們公司來發(fā)給農(nóng)民工工資嘛,但是現(xiàn)在的話就是總承包公司,他去開了一個農(nóng)民工專用戶,這個錢就直接打到了農(nóng)民工手上,就不走我們公司的賬,但是總承包公司又要求我們開給他們發(fā)票(勞務費),這種要怎么做賬,
老師好,公司的食堂外包給承包商為員工提供午飯,然后承包商開發(fā)票來,相當于是公司全包了員工吃飯的費用,這費用應該是計入職工福利費吧?員工要不要交個稅?
老師你好,我們公司的食堂平時是員工或者客人來吃飯,賬務處理是計入福利費和業(yè)務招待費。但是偶爾外來人員來食堂吃飯,我們是有收取費用。并且還需要開發(fā)票。想問下這個要怎么做賬務處理?發(fā)票需要怎么開給他們。我們是制造行業(yè)。
請問老師,公司給員工提供午餐,員工個人承擔一小部分,公司承擔大頭,那月底送餐公司給我司開具的餐費發(fā)票,我記入福利費可以嗎?還是記在應付職工薪酬給員工代扣代繳個稅?就是員工個人承擔的這部分從工資里扣,所以公司也代扣代繳了個稅,那公司承擔的這部分需要代扣個稅嗎?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
有的人吃多點,有的人吃少點,不好量化,怎么合并工資呢?
沒法平均到人頭就不合并工資