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老師,我們另外一個公司的員工,因?yàn)槠綍r經(jīng)常為我們公司服務(wù),年終獎在我們公司發(fā)的,,申報和計(jì)提賬務(wù)處理怎么處理

2022-02-11 11:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-11 11:51

你好 借成本費(fèi)用 貸銀行? 個稅是在員工本單位和工資一起報?

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快賬用戶9765 追問 2022-02-11 11:55

是費(fèi)用計(jì)提在我們公司,申報是員工本公司嗎老師

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齊紅老師 解答 2022-02-11 11:59

是的,您的理解完全正確。

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快賬用戶9765 追問 2022-02-11 13:05

這個員工平時發(fā)生的差旅費(fèi)也是在我們公司報銷的,我們公司只能記入招待費(fèi)嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-11 13:09

單位的業(yè)務(wù)發(fā)生的計(jì)入管理費(fèi)用差旅費(fèi)。

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快賬用戶9765 追問 2022-02-11 13:10

別個公司的員工是為我們公司服務(wù)的

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齊紅老師 解答 2022-02-11 13:15

。是的,所以企業(yè)發(fā)生的費(fèi)用是記在相關(guān)費(fèi)用里的。

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快賬用戶9765 追問 2022-02-11 13:31

不是我們公司員工的差旅費(fèi),是我們另外一家公司的,差旅費(fèi)在我們公司報銷,是為我們公司業(yè)務(wù)發(fā)生的

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齊紅老師 解答 2022-02-11 13:32

是為你們單位業(yè)務(wù)發(fā)生的,就記在你們單位的費(fèi)用里對的。

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快賬用戶9765 追問 2022-02-11 13:34

是記入我們公司費(fèi)用里面,二級明細(xì)是哪個?招待費(fèi)嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-11 13:34

出差的。出差的記在差旅費(fèi)里。

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快賬用戶9765 追問 2022-02-11 13:37

不是我們公司員工的差旅費(fèi),是我們另外一家公司的,差旅費(fèi)在我們公司報銷,是為我們公司業(yè)務(wù)發(fā)生的

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齊紅老師 解答 2022-02-11 13:50

。是的,因?yàn)槟銈儐挝粯I(yè)務(wù)發(fā)生的,所以寄在你們單位的費(fèi)用里。

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你好 借成本費(fèi)用 貸銀行? 個稅是在員工本單位和工資一起報?
2022-02-11
你好,工資、獎金個稅申報以實(shí)際發(fā)放為準(zhǔn),只計(jì)提不發(fā)放是不用申報的。
2021-02-02
同學(xué)你好 開發(fā)票收到錢了嗎
2021-05-28
同學(xué)你好 可以直接轉(zhuǎn)的 有發(fā)票就行了
2021-05-25
同學(xué)你好 計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
2020-09-17
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