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請(qǐng)問老師,我們公司在2020年的時(shí)候給員工充值了十多萬的公司門店會(huì)員卡,作為19年員工年終獎(jiǎng),當(dāng)時(shí)沒做賬,現(xiàn)在的員工也大多數(shù)離職了,個(gè)稅也報(bào)不了,請(qǐng)問賬務(wù)該怎么處理呢

2021-08-23 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-23 10:31

你好,可以申報(bào)的,你之前有申報(bào)他們個(gè)稅工資嗎?如果是的話改成正常,然后刪除離職時(shí)間就可以

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快賬用戶5461 追問 2021-08-23 10:33

那請(qǐng)問賬務(wù)是這樣處理嗎?借管理費(fèi)用、貸應(yīng)該職工薪酬嗎?

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快賬用戶5461 追問 2021-08-23 10:34

是這樣的老師,我們現(xiàn)在檢查賬務(wù)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上預(yù)收賬款借方有十多萬的余額,查下來就發(fā)現(xiàn)是這個(gè)會(huì)員充值沒做賬,

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快賬用戶5461 追問 2021-08-23 10:35

那第二筆賬務(wù)是不是借應(yīng)付職工薪酬,貸預(yù)收賬款呢

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齊紅老師 解答 2021-08-23 10:36

借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸預(yù)收賬款。

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齊紅老師 解答 2021-08-23 10:36

借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

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快賬用戶5461 追問 2021-08-23 10:37

感謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-23 10:38

不用客氣,工作愉快。

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