你好 你這個(gè)要先紅沖, 借:應(yīng)付賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 然后再做正式的分錄
老師,我在去年12月做了成本的預(yù)估,借主營(yíng)成本,帶應(yīng)付-暫估?,F(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了,我可以有哪幾種方式核銷(xiāo)掉?
老師我去年6月主借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本700000 貸:應(yīng)付賬款-暫估700000 12月來(lái)發(fā)票忘記沖了直接做成本了。老師今年怎么調(diào)賬?
老師,我發(fā)現(xiàn)以前的會(huì)計(jì)在2021年暫估了15萬(wàn)的成本一直沒(méi)有沖掉,我現(xiàn)在可以直接紅沖嗎?直接借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-150000,貸:應(yīng)付賬款-暫估-150000,這樣可以嗎?
去年12月暫估 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款暫估 現(xiàn)在1月進(jìn)貨發(fā)票回來(lái)了 但是比暫估的金額小,現(xiàn)在咋處理?
2022.12月之前會(huì)計(jì)暫估了一筆400萬(wàn)成本,在次年5.31號(hào)沒(méi)有回來(lái)那么多發(fā)票,也沒(méi)有 做調(diào)整處理,我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢,我也按照她之前的做法還是沖減:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎?這樣的話就是沖減的本年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了 那之前的會(huì)計(jì)在2022.12月做的400萬(wàn)暫估,沒(méi)有調(diào)增,我這邊這兩個(gè)月回來(lái)了幾十萬(wàn)的發(fā)票,我咋做?按照以前的分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù),這樣會(huì)影響23年的成本啊
請(qǐng)問(wèn):不明白這句話啥意思?
計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備是可抵扣暫時(shí)性差異來(lái)的?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,這次增值稅申報(bào)我打開(kāi)系統(tǒng)合計(jì)是負(fù)數(shù),因?yàn)?月份有預(yù)繳了一萬(wàn)多稅款,7月份沒(méi)有開(kāi)票,如果負(fù)數(shù)申報(bào)有風(fēng)險(xiǎn)把?
老師您好,公司借的個(gè)人的款打到公戶了,,通過(guò)app退回給他們了,我可以直接做賬把他們的賬給充了了嗎
老師好,金礦企業(yè)生產(chǎn)出來(lái)直接賣(mài)精粉,有金有銀,那企業(yè)的費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅如何抵扣
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評(píng),如果要實(shí)時(shí)反應(yīng)各個(gè)項(xiàng)目的實(shí)際支出,我認(rèn)為最好的方法是在流水里面反應(yīng),所以把銀行存款科目按項(xiàng)目設(shè)置是最好的
麻煩老師看下第八第九題,我的答案和課本不一樣
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評(píng),請(qǐng)問(wèn)在銀行存款明細(xì)科目下能不能設(shè)置項(xiàng)目
有限合伙公司,每個(gè)月根據(jù)利潤(rùn)表各股東按照占股比例繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,暫未分紅,預(yù)繳個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,這樣怎么做分錄
老師,最近天熱買(mǎi)的鹽汽水給車(chē)間工人喝的,計(jì)入什么科目
我不可以直接貼發(fā)票在原先那個(gè)分錄后面嗎?
你這個(gè)如果金額是一模一樣的是可以的