您好,如果是實(shí)際的,正常申報(bào)就可以,一般沒事
老師,我9月份申一般納稅人,但是8月有個(gè)發(fā)票是1%開的,9月份做負(fù)數(shù)了,但是9月報(bào)稅把負(fù)數(shù)忘了沒有填上電子稅務(wù)局,這下怎么辦
老師,小規(guī)模納稅人在7月開了一張專票,8月紅沖了,沒有在開票,8?從小規(guī)模變成了一般納稅人,請問我這個(gè)月報(bào)8月份得一般納稅人增值稅申報(bào)表怎么填呢?系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)
老師你好,我是一個(gè)小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)增值稅,在6月誤開了發(fā)票3萬元,當(dāng)時(shí)沒有作廢,就在7月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票3萬元,8月份沒有開票,9月份開正常發(fā)票3元1千元。請問現(xiàn)在申報(bào)的數(shù)據(jù)應(yīng)該是多少?
老師我司異地施工7月預(yù)繳增值稅和附加稅了!本來應(yīng)該6月份開完票就做預(yù)繳,但是賬上缺乏資金通知7月份做的異地預(yù)繳,7月份我司沒有對外開發(fā)票!現(xiàn)在申報(bào)所屬期7月稅費(fèi),表一里增值稅和附加稅都是負(fù)數(shù)!請問可以申報(bào)嗎?
老師,增值稅申報(bào)表中1、2欄次本年金額不相等,是因?yàn)?月份申報(bào)的未開票收入是負(fù)數(shù),1欄次是減掉這部分未開票收入的,2欄次沒有減掉,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
如一張高鐵票是寫員工的名字,而不是公司的名稱,可以抵扣嗎?
老師您好,新注冊的小規(guī)模納稅人公司,新建賬,資產(chǎn)應(yīng)該怎么入賬
購買高鐵票時(shí),有可以寫公司的名稱嗎?
抵消少數(shù)股東損益,只有內(nèi)部發(fā)生交易時(shí)才能抵消,評估增值不需要抵消對吧?內(nèi)部交易,怎么確認(rèn)少數(shù)股東的損益和權(quán)益的方向???總是方向搞混?有沒有簡單一點(diǎn)的理解去確認(rèn)少數(shù)股東權(quán)益和少數(shù)股東損益的方向這個(gè)借貸方的
老師6題ab選項(xiàng)有點(diǎn)不理解?
老師,上月進(jìn)貨做了庫存商品入庫,次月付款+開發(fā)票進(jìn)來,金額都一致,需要做暫估入庫和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來了做沖銷嗎?(小規(guī)模)
老師3題c選項(xiàng)錯(cuò)在哪里了?
老師,6月份的工資現(xiàn)在還可以申報(bào)嗎?
老師,第四題,這個(gè)需要與被審計(jì)溝通么?這個(gè)溝通的意義是什么,理解不了為何要溝通這個(gè),這不相當(dāng)于把要執(zhí)行什么程序告訴被審計(jì)單位么?
合并逆流交易,少數(shù)股東權(quán)益怎么會在貸方?因?yàn)槭翘撛龅睦麧?,少?shù)股東就不存在收益,所以此時(shí)需要抵消這個(gè)虛增的利潤,所以他這個(gè)少數(shù)股東損益在借方,貸方少數(shù)股東權(quán)益,我說的對么?不對的話幫忙修正
劉老師,系統(tǒng)打開就是負(fù)數(shù)10652.98,這樣申報(bào)不是等于要退稅給我們嗎
1月份開票由于是異地裝修有預(yù)繳了一萬多稅款,但之前所有的進(jìn)項(xiàng)票都抵扣完了,所以這個(gè)預(yù)繳的稅款留底在這里,如果按照這樣負(fù)數(shù)申報(bào)不會有什么問題吧?
不會,因?yàn)楝F(xiàn)在沒有收入,暫時(shí)抵扣不了
是的,一直沒有收入,等于這個(gè)留底的等以后有收入開票才能抵扣對吧?
是的,這種先申報(bào)負(fù)數(shù),到時(shí)再抵扣
那如果這樣申報(bào)了是不是要退稅呀?
不退稅,到時(shí)有收入再抵扣
老師,這樣負(fù)數(shù)申報(bào)確定沒問題是吧?我從來沒操作過呀
不過我打開系統(tǒng)這個(gè)月就是這樣顯示的,之前都沒有
沒有,因?yàn)槟銈儧]有收入,是正常的
那我就負(fù)數(shù)申報(bào)了,這個(gè)也不用做賬務(wù)處理嗎?
不用,可以的,直接負(fù)數(shù)申報(bào)