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老師好,我公司前期沒有賬,現(xiàn)在要建賬,貨幣資金往來和庫存都點(diǎn)清楚了,怎么把賬結(jié)平?

2022-02-10 23:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-10 23:34

你好,學(xué)員你們現(xiàn)在做賬,做分錄沒

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快賬用戶1153 追問 2022-02-10 23:36

沒做,都點(diǎn)清楚了,分錄怎么做能平

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齊紅老師 解答 2022-02-10 23:37

就是期初錄入嗎,可以通過未分配利潤過度

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快賬用戶1153 追問 2022-02-10 23:37

以前做的表格統(tǒng)計(jì)沒做憑證,應(yīng)付應(yīng)收,銀行現(xiàn)金都有,存貨也有,怎么調(diào)賬

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齊紅老師 解答 2022-02-10 23:38

這個(gè)先做一個(gè)期初報(bào)表平衡的,然后通過未分配利潤過度錄進(jìn)去

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快賬用戶1153 追問 2022-02-10 23:39

老師未分配利潤這個(gè)可以說的具體些嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-10 23:40

或者用期初導(dǎo)入科目過度 比如 借應(yīng)收賬款 貸期初導(dǎo)入

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快賬用戶1153 追問 2022-02-10 23:45

您是說錄入一個(gè)期初數(shù)?把銀行現(xiàn)金和應(yīng)付應(yīng)收錄入?期初數(shù)據(jù)不平怎么辦

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齊紅老師 解答 2022-02-10 23:46

這個(gè)錄入之前,先統(tǒng)計(jì)各個(gè)科目,保證是平的,才行的,不然沒法錄賬

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快賬用戶1153 追問 2022-02-10 23:47

您是說資產(chǎn)負(fù)債表不平的地方調(diào)整到未分配利潤嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-10 23:47

如果找不到原因的話,可以的

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快賬用戶1153 追問 2022-02-10 23:51

老師,差額部分做到未分配利潤會(huì)影響當(dāng)年的利潤嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-10 23:53

差額部分做到未分配利潤會(huì)不影響當(dāng)年的利潤

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快賬用戶1153 追問 2022-02-10 23:54

老師,咱們學(xué)堂有相關(guān)課程嗎

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快賬用戶1153 追問 2022-02-10 23:56

謝謝老師,辛苦了

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齊紅老師 解答 2022-02-11 00:05

這個(gè)沒有專門的,這一塊的,學(xué)員

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齊紅老師 解答 2022-02-11 00:06

不客氣,學(xué)員,早點(diǎn)休息

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你好,學(xué)員你們現(xiàn)在做賬,做分錄沒
2022-02-10
您好,先盤點(diǎn)出來資產(chǎn)負(fù)債。實(shí)收資本等。的金額錄入期初試算平衡開始做賬。。差額計(jì)入未分配利潤。
2022-02-13
同學(xué)你好 這個(gè)錄入期初數(shù)就可以
2023-08-14
同學(xué)你好 這個(gè)需要按照實(shí)際業(yè)務(wù)來做的
2021-08-12
你好,差額記錄未分配利潤。
2023-07-06
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