首先啊,你做賬的時(shí)候,A和B2個(gè)公司,你不管他是不是同一個(gè)老板,你就應(yīng)該是分開(kāi)處理的。
老師,你好,我現(xiàn)在這家公司是家小公司,共三家公司,并且?guī)讉€(gè)公司都沒(méi)有分清,啥都混一起,什么庫(kù)存,銷售,采購(gòu),銀行賬,全都是表格自己手工記錄,外賬是請(qǐng)的兼職會(huì)計(jì)?,F(xiàn)在老板想知道整三家公司是盈利還是虧損,這個(gè)我覺(jué)得計(jì)算起來(lái)非常困難,所以我建議買(mǎi)個(gè)金蝶做內(nèi)賬,但是老板現(xiàn)在就是讓我捋一下,因?yàn)槲乙彩切“孜蚁肴绻嬉媒鸬鰞?nèi)賬的話,各方面應(yīng)該怎么去了解去做,還有那些庫(kù)存,是不是都要錄入到金蝶,需要補(bǔ)錄以前哪些的,總得來(lái)說(shuō),我現(xiàn)在很懵逼,所以希望老師能夠很詳細(xì)的解答一下我這個(gè)問(wèn)題,謝謝,主要是,買(mǎi)金蝶后怎么做,能詳細(xì)給出老板想要的盈利虧損?
老師,目前A,B公司(都是同一老板)各有一張個(gè)人卡用于無(wú)票報(bào)銷 發(fā)生業(yè)務(wù)記賬計(jì)入庫(kù)存現(xiàn)金,若A、B公司共用一張個(gè)人卡,那之前庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)出 以后發(fā)生費(fèi)用報(bào)銷或法人往公司轉(zhuǎn)賬都應(yīng)該怎么記賬,望說(shuō)詳細(xì)分錄。 能把里面的原因說(shuō)清楚更好,有點(diǎn)理不清應(yīng)該怎么記賬了
老師,我接了一家高新企業(yè)(剛申請(qǐng)到的),規(guī)模很小,不足10人,業(yè)務(wù)也少。之前代理記賬公司直接把采購(gòu)回來(lái)的材料計(jì)入研發(fā)費(fèi)用了,沒(méi)有用生產(chǎn)成本這個(gè)科目,也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品這個(gè)科目,人工也是這樣,直接計(jì)入研發(fā)費(fèi)用化了,賣出商品只確認(rèn)了收入,以前的賬都是這樣弄得。我拿到科目余額表,我應(yīng)該怎么記賬?。抗疽蔡峁┎涣嗣看晤I(lǐng)用材料的清單,
老師,您好,公司引進(jìn)投資人,請(qǐng)了一個(gè)財(cái)務(wù),但是財(cái)務(wù)好像也不太專業(yè),創(chuàng)始人思維也沒(méi)有轉(zhuǎn)變過(guò)來(lái),覺(jué)得錢(qián)都是從他那里出的,也沒(méi)有一個(gè)正規(guī)的財(cái)務(wù)制度流程,費(fèi)用報(bào)銷什么字都是創(chuàng)始人簽字,現(xiàn)在投資人要開(kāi)查創(chuàng)始人的賬,也不知道財(cái)務(wù)做清楚沒(méi)有,如果費(fèi)用出去說(shuō)不出個(gè)所以然,或者相關(guān)財(cái)務(wù)資料被他們消毀,這個(gè)財(cái)務(wù)有責(zé)任嗎?我想請(qǐng)一個(gè)專業(yè)的會(huì)計(jì)師幫他把之前一年的賬理一理,不知道能不能理清楚,如果缺口金額大了,會(huì)怎樣?哎,剛出校門(mén)的學(xué)生,做生意被人算幾了,那么信任的人在背后捅刀子現(xiàn)在
各位老師大家好,我們公司是生產(chǎn)加工泡沫箱的,然后,購(gòu)進(jìn)的原材料都是一般納稅人企業(yè),我們公司是小規(guī)模,現(xiàn)在每次進(jìn)原料都是私戶付款,好多年了,沒(méi)有一張材料發(fā)票,但是銷售發(fā)票每個(gè)月都是開(kāi)的,我沒(méi)有辦法,只能是把所有付款都記到老板個(gè)人名下了,也是老板個(gè)人在付款呢,因?yàn)椴蝗朐牧?,沒(méi)辦法結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在老板名下的其他應(yīng)付款好幾百萬(wàn)了,這個(gè)我該怎么做賬務(wù)處理,怎么平賬呢,請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開(kāi)到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號(hào)金額修改了財(cái)務(wù)能查出來(lái)嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買(mǎi)了50萬(wàn)元,然后賬還沒(méi)做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢(qián)就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢(qián)及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開(kāi)了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢(qián)收了,這個(gè)月還沒(méi)給對(duì)方開(kāi)票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
然后就是關(guān)于用一個(gè)個(gè)人卡去報(bào)銷無(wú)票的,這個(gè)本身就是屬于私設(shè)小金庫(kù),已經(jīng)違反了相關(guān)的一個(gè)規(guī)定。
對(duì)于報(bào)銷支付給個(gè)人的,就用現(xiàn)金支付。