借應(yīng)付職工薪酬借管理費用負數(shù) 二級科目工資
老師,上個月末計提工資計提多了,我這個月發(fā)放工資,現(xiàn)在做賬怎么做呀
1月份多計提了82800的工資,現(xiàn)在要調(diào)回來,怎么做分錄
2021.12工資多計提了0.01,然后1月做賬也就多了0.01,7月份才發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)呀
請問,我9月份工資多計提,也多發(fā)了,后來我看個稅的時候發(fā)現(xiàn)多發(fā)了,然后打算叫老板退回,個稅也更正申報減少多發(fā)的部分,后來忘記該憑證,也忘記叫老板退回了。到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。但是財務(wù)報表已提交。還有11月份勞務(wù)派遣工資也計提少的。應(yīng)該怎么處理呢
老師,6月份工資計提多了,然后怎么做分錄
老師 我是一家飲料經(jīng)營公司 一般納稅人,請問客戶用瓶蓋兌換商品,先由公司墊付商品,然后廠家再給公司兌換 會計分錄怎么做啊
老師,還問下,如果開進來一張普通飛機票的發(fā)票,上面的稅率是寫的6%,我是不是還是可以按價稅合計金額的9%算進項稅?
我月底計提工資時, 借方:銷售費用 貸方:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 次月,發(fā)工資時 借方:應(yīng)發(fā)職工薪酬—工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸方:銀行存款—(實發(fā)數(shù)) 貸方:其他應(yīng)收款—社保(個人部分) 貸方,應(yīng)交稅費—個人所得稅 繳納個稅時 借方:應(yīng)交稅費—個人所得稅 貸方:銀行存款 我這樣做是對的嗎,計提的時候不用體現(xiàn)計提個人所得稅吧
老師你好,4月份發(fā)工資給工人了,但沒有申報個稅,7月還可以申報嗎
這是一家新的公司,今年5月份成立的,請問這個啟用日期寫什么,謝謝
老師,請問下,在申報季度申報的時候,那個a表上的利潤總額填的是我們做賬的賬套里面的金額,那不是有課程講的是稅法上的利潤填嗎?說的啥意思?我怎么蒙圈的呢?
第5條后半句是啥意思呀
買賣二手車的公司 開進開出的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票 銷項稅額跟進項稅額是按什么計提的 怎么做會計分錄
我公司本年累計凈利潤+年初未分配利潤不等于期末未分配利潤總額是為什么,資產(chǎn)負債表是平的。搞不明白他們之間的關(guān)系。請老師指教。
2020年賬面價值=540我懂,/4什么意思
不需要做什么未分配利潤的對吧
這個金額不大了 不用做了
好的 謝謝
不用客氣,新年快樂。