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2021.12工資多計提了0.01,然后1月做賬也就多了0.01,7月份才發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)呀

2022-02-10 18:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-10 18:26

借應(yīng)付職工薪酬借管理費用負數(shù) 二級科目工資

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快賬用戶4042 追問 2022-02-10 18:27

不需要做什么未分配利潤的對吧

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齊紅老師 解答 2022-02-10 18:30

這個金額不大了 不用做了

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快賬用戶4042 追問 2022-02-10 18:47

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2022-02-10 18:48

不用客氣,新年快樂。

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2022-02-10
你好,借:應(yīng)付職工薪酬? 貸:以前年度損益調(diào)整
2021-01-19
你好,1月份多計提了82800的工資,現(xiàn)在要調(diào)回來,分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬? 82800,貸:管理費用等科目??82800
2021-07-13
你好,計提的沒有問題,然后多支付了的,這個月收回來借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬,做到這個月。
2022-02-15
同學(xué),你好 7月份可以紅沖多計提的
2024-08-02
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