你好,1月份多計(jì)提了82800的工資,現(xiàn)在要調(diào)回來,分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬? 82800,貸:管理費(fèi)用等科目??82800
沖回1月份多計(jì)提的工資薪金,分錄怎么做?
1月份多計(jì)提了82800的工資,現(xiàn)在要調(diào)回來,怎么做分錄
去年12月份的工資放到了今年1月份計(jì)提,現(xiàn)在審計(jì)調(diào)整要改回去年12月份,具體分錄
老師,2月份有張計(jì)提工資憑證分錄做錯了,現(xiàn)在可以在12月份調(diào)嗎,要怎樣分錄來調(diào)。計(jì)提3月份工資:借管理費(fèi)用-工資2000 貸:庫存現(xiàn)金(本來應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬)
老師,公司三四月份多計(jì)提多發(fā)了工資700,五月份員工退回來了,那么這次退款怎么做分錄呢?五月份是正常計(jì)提還是要減去三四月份多計(jì)提的呢?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個項(xiàng)目是a在申報稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
但是利潤表管理費(fèi)用是負(fù)的,稅務(wù)系統(tǒng)報財(cái)務(wù)報表過不去
你好,之前多計(jì)提,現(xiàn)在沖銷,導(dǎo)致管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)也是正常的?
但是報稅務(wù)系統(tǒng)里的管理費(fèi)用是負(fù)的,過不去,有啥辦法嗎
你好,那你可以先少沖銷一些,使得 管理費(fèi)用是正數(shù),今后再沖銷一部分
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝