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1月份多計(jì)提了82800的工資,現(xiàn)在要調(diào)回來,怎么做分錄

2021-07-13 12:00
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-13 12:01

你好,1月份多計(jì)提了82800的工資,現(xiàn)在要調(diào)回來,分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬? 82800,貸:管理費(fèi)用等科目??82800

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快賬用戶4072 追問 2021-07-13 12:02

但是利潤表管理費(fèi)用是負(fù)的,稅務(wù)系統(tǒng)報財(cái)務(wù)報表過不去

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齊紅老師 解答 2021-07-13 12:07

你好,之前多計(jì)提,現(xiàn)在沖銷,導(dǎo)致管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)也是正常的?

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快賬用戶4072 追問 2021-07-13 12:12

但是報稅務(wù)系統(tǒng)里的管理費(fèi)用是負(fù)的,過不去,有啥辦法嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-13 12:13

你好,那你可以先少沖銷一些,使得 管理費(fèi)用是正數(shù),今后再沖銷一部分

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快賬用戶4072 追問 2021-07-13 12:15

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-13 12:18

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好,1月份多計(jì)提了82800的工資,現(xiàn)在要調(diào)回來,分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬? 82800,貸:管理費(fèi)用等科目??82800
2021-07-13
你好,借:應(yīng)付職工薪酬? 貸:以前年度損益調(diào)整
2021-01-19
借應(yīng)付職工薪酬、工資,福利費(fèi) 貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增。
2024-02-19
你好在一月份借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)付職工薪酬工資就可以的。
2022-04-19
你好,你多記題了,然后有沒有申報了?
2025-04-14
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