同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師好,剛才聽了小規(guī)模納稅人增值稅申報案例后,有一個疑問:如果小規(guī)模納稅人本季度開普票45萬,開專票2萬,45萬+2萬=47萬>45萬,但是普票部分45萬沒有超過45萬,可以享受免征增值稅優(yōu)惠嗎?
老師,小規(guī)模納稅人季度增值稅普通發(fā)票不超45萬,如果季度未超15萬,但是其中一個月超了15萬該如何繳納稅費?還享受季度減免優(yōu)惠嗎?
老師,我想問一下,小規(guī)模公司如果是出口貨物,是免增值稅的嗎?就算季度收入超45萬也都是免增值稅對嗎?
老師,您好!小規(guī)模納稅人月度不超過15萬,季度不超過45萬,免征增值稅,如果其中一個月超過15萬,季度沒超45萬,要繳納增值稅嗎?15萬和45萬是含稅還是不含稅的數(shù)據(jù)?
老師,回收垃圾的小規(guī)模有限責(zé)任公司,如何繳納增值稅。也是45萬內(nèi)一個季度免征嗎?
我想調(diào)賬。科目計入了其他應(yīng)付款,但是我想進管理費用,怎么操作
付給別人的技術(shù)服務(wù)費,應(yīng)該計入其他應(yīng)付款,還是管理費用
22年認定的高企,今年高新復(fù)審,找了第三方機構(gòu),我們22年匯算清繳加計扣除扣除了,但是22年賬上沒有研發(fā)支出科目,我需要主動跟機構(gòu)負責(zé)審計的老師說這個情況,還是我先反結(jié)賬把研發(fā)人員計入管理費用的工資,改為研發(fā)支出,再結(jié)轉(zhuǎn)期間損益呢
自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品免增值稅企業(yè)所得稅,申報財務(wù)報表,企業(yè)所得稅不填寫成本可以嗎?
老師,個人勞務(wù)在稅務(wù)局代開發(fā)票時已經(jīng)交了個稅,還需要個稅代扣代繳嗎?
老師,您好。您能幫我看看軟件里現(xiàn)金賬的樣子嗎
老師,那項目上過賬怎么做會計分錄 公司付了10萬材料款,供應(yīng)商開10萬的增值稅發(fā)票,過賬后,供應(yīng)商轉(zhuǎn)給我們9萬,扣稅金1000,怎么做會計分錄
老師年度社保工資交費申報,我可以就按交費基數(shù)申報嗎
老師,其他公務(wù)接待,需要三單一函嗎
老師,補了去年的收入,賬上用以前年度損益調(diào)整做到4月份,所得稅年報時在納稅調(diào)整表里把收入加上就行?主表里的營業(yè)收入還是按原來的收入填寫?