你好同學,建議您說清楚,讓他們給出專業(yè)的意見,然后您再修改,這個萬一復審不過不好辦
高新技術(shù)企業(yè)認定的研發(fā)費用可以加計扣除的:1.委托外部研究開發(fā)費用是指企業(yè)委托境內(nèi)外其他機構(gòu)或個人進行研究開發(fā)活動所發(fā)生的費用(研究開發(fā)活動成果為委托方企業(yè)擁有,且與該企業(yè)的主要經(jīng)營業(yè)務緊密相關)。委托外部研究開發(fā)費用的實際發(fā)生額應按照獨立交易原則確定,按照實際發(fā)生額的80%計入委托方研發(fā)費用總額。 請問:收到受托方開給我司的技術(shù)服務費發(fā)票,我可以入賬“研發(fā)支出——費用化支出——委托研發(fā)費用 ——**項目”這個科目并在年度匯算清繳時進行加計扣除嗎? 這種情況下是否一定要獲得受托方提供的《委托研發(fā)“研發(fā)支出”輔助賬》呢?
老師,有家小規(guī)模企業(yè)2022年1月注冊成立,開始交代賬公司做到2023年末,這兩年的賬本里是給老板每月發(fā)工資費用化了,但實際上老板個人墊付了大量資金支付外包研發(fā)費用,外包的有部分合同,也有部分發(fā)票可以追回來,公司研發(fā)的是官方應用商店可以下載的APP,主要為有權(quán)利的行政單位一把手推薦的,為合作項目提供聊天平臺,不知道這個是否符合國家高薪技術(shù)行業(yè)申請的條件?是否有政府補貼?我把新建一個賬套,從2022年開始做,那就成本結(jié)構(gòu)及總數(shù)據(jù)會有變動,我是說把22年沒做的補做到23年的賬里可以嗎?因為23年的匯算清繳還可以來得及在線更改?
公司2022年被認定為高新技術(shù)企業(yè),22年賬上沒有研發(fā)費用,但是稅務申報表—利潤表里研究費用有數(shù)額,不知是什么數(shù)額。22年企業(yè)所得稅匯算清繳申報表,a107012,第二行自主研發(fā) 合作研發(fā) 集中研發(fā)有數(shù)額,等于第三行人員人工費用。。但我把2022年研發(fā)人員工資加起來,不等于這個數(shù),比這個數(shù)小。。。。我想問,今年我們要進行高新技術(shù)企業(yè)復審了,找第三方機構(gòu)出審計報告什么的,會要求我們公司提供人員人工費用明細嗎?之前會計離職好久,我怎么找數(shù)也跟匯算清繳報表里的對不上
公司2022年被認定為高新技術(shù)企業(yè),22年賬上沒有研發(fā)費用,但是稅務申報表—利潤表里研究費用有數(shù)額,不知是什么數(shù)額。22年企業(yè)所得稅匯算清繳申報表,a107012,第二行自主研發(fā) 合作研發(fā) 集中研發(fā)有數(shù)額,等于第三行人員人工費用。。但我把2022年研發(fā)人員工資加起來,不等于這個數(shù),比這個數(shù)小。。。。我想問,今年我們要進行高新技術(shù)企業(yè)復審了,找第三方機構(gòu)出審計報告什么的,會要求我們公司提供人員人工費用明細嗎,1-12月憑證沒有把研發(fā)人員工資計入研發(fā)費用科目,都是直接計入管理費用科目了,這企業(yè)所得稅上能加計扣除嗎
22年公司認定通過了高新技術(shù)企業(yè),我看到22年的賬,沒有計入研發(fā)費用科目的。22年的年報利潤表里列明了研究費用。但我在賬上無論怎么加都加不起來利潤表對應的研究費用那個數(shù)。企業(yè)所得稅匯算清繳,按照利潤表研究費用數(shù)額當做加計扣除數(shù)額,今年進行高新技術(shù)企業(yè)復審,,這種情況2022年研發(fā)費用輔助賬該怎么做呀,說是人員人工費用吧,賬上還沒有研發(fā)費用,只有銷售費用—工資和管理費用—工資。我見研發(fā)人員工資包括在管理費用里,但加了一下研發(fā)人員工資社保公積金仍不是利潤表里列明的研究費用。 研發(fā)費用輔助賬該怎么做呀,復審需要這個嗎
老師這個是科目余額表,進項稅15473.46,銷項是12502.82,留抵是2970.64,下面計提一個所得稅36.27, 應交增值稅借方是2934.37, 老師我沒明白為什么36.27加上2934.37怎么能等于進項留抵呢
老師你好 我們名下有一個子公司,我們占股40%,前期已實繳出資6萬元,現(xiàn)在該公司已進行破產(chǎn)清算,我們公司對這6萬元應該怎么做賬務處理呢
老師,繳納億企贏費用可以做減免稅款科目嗎?具體分錄求解
您好,殘疾人工資加計扣除在匯算清繳時填哪個表
審計報告的財務報表怎么調(diào)?
你好,個人投資50萬元,如何入公司賬戶呢,這個投資者也沒有公司章程里面。
老師,應付股利跟應付利息有啥區(qū)別呢?
老師,您好!問一下計提工資是不是有兩種方式,“借:管理費用100.貸:應付職工薪酬100,或者“借:管理費用100, 貸:應付職工薪酬80其他應付款~社保10,其他應付款~公積金5,應交稅費,應交個人所得稅5”這兩種方式有什么區(qū)別?各有什么利弊
學堂有印刷稅務師刷題的課本嗎?
老師注銷公司的時候有退稅,等時間長,這個退稅的錢會自動沒了嗎?
負責審計的老師審計后出了報告,報告有問題,我們公司是不是不能再改了讓審核老師審核了
是的同學,這個時候一定要與審核的老師們配合
就是審計老師只審一遍,報告有問題公司也不能再改了對嗎老師,除非改完找其他機構(gòu)審核老師再審核
同學,建議您找一下其他機構(gòu)再看一下,否則審不過虧大了
現(xiàn)在審計還沒有審呢,還沒讓我們提供資料,下午讓提供資料,我經(jīng)驗0,就先問問。我就是先跟審計老師說明22年賬上沒有記研發(fā)支出科目,匯算清繳卻加計扣除了這個事,然后審計老師讓改什么我改什么,最后把資料給審計老師,他們審核后出具三年審計報告這樣嗎
是的同學先讓他去給你審然后再具是的,同學先讓他去給你審,然后再具體看情況
就是審計老師給我要資料的時候我把這個事情告訴他對嗎,他會緊接著告訴我處理辦法嗎
沒有接觸過審計不大清楚
如果他不先告訴我解決辦法,審計報告不合格,那這不白費了嗎
你跟他接觸不用怕,有問題直接問,不會處理給她買杯奶茶,嘴上多說些好話
審計不合格以后,他給我說解決辦法然后我改完會再審一遍再出具審核報告嗎
復審找的第三方機構(gòu)包出具審計報告,見不著他們唉
他跟你說哪里改你改了就按改后的出報告