同學(xué)你好 是沒有收入還是咋回事
老師,我們老板有兩家公司,一家建筑公司,一家勞務(wù)公司,但不是同一個法定代表人,有的員工同時在兩家工作,從其中一家公司發(fā)工資繳社保,請問不發(fā)工資那家公司發(fā)生的費用報銷款可以給他們報銷嗎?
老師,我們有兩家公司,平時業(yè)務(wù)只有費用報銷和員工薪酬,收入沒有來源。請問怎么在年底把兩家公司賬面做到不虧損,一家是子公司,一家是母公司,有合并報表 請問這個有哪些思路可以操作
老師,2017年注冊了兩家子公司一直都沒運營也沒建賬,注冊資本沒到位,人員也是母公司的幾個人去掛的,所以也不存在工資、社保這些費用開支,這些年兩家子公司賬戶只有少許母公司轉(zhuǎn)入的用于活動賬戶的錢,還有季度利息收入?,F(xiàn)在,領(lǐng)導(dǎo)要求給兩家子公司建賬,我是不是可以按年給它做賬?
老師您好!我現(xiàn)在在建筑公司,有這樣一個問題,我們這同時經(jīng)營幾家建筑公司,這些員工是在這幾家公司發(fā)工資的,但是都是同一個老板,現(xiàn)在遇到項目上報銷的情況,很難區(qū)分。第一:有些是白條報銷的,然后員工就拿別的票來替,那么在寫報銷單的時候,報銷單上面的內(nèi)容有些就和提供的發(fā)票不符合;第二:在一個地方項目也很多,員工報銷比較混亂,如果按項目來報銷的話,有些員工又不知道這個項目是哪家公司的;如果按發(fā)工資的公司來報,有些項目又不是這家公司的,所以不知道怎么來合理規(guī)劃,老師,請問你看看能有什么好的方案嗎?
老師您好!我現(xiàn)在在建筑公司,有這樣一個問題,我們這同時經(jīng)營幾家建筑公司,這些員工是在這幾家公司發(fā)工資的,但是都是同一個老板,現(xiàn)在遇到項目上報銷的情況,很難區(qū)分。第一:有些是白條報銷的,然后員工就拿別的票來替,那么在寫報銷單的時候,報銷單上面的內(nèi)容有些就和提供的發(fā)票不符合;第二:在一個地方項目也很多,員工報銷比較混亂,如果按項目來報銷的話,有些員工又不知道這個項目是哪家公司的;如果按發(fā)工資的公司來報,有些項目又不是這家公司的,所以不知道怎么來合理規(guī)劃,老師,請問你看看能有什么好的方案嗎?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
公司沒有收入
那就按照實際業(yè)務(wù)來合并就行了 沒收入這個不妨礙