可以的,可以這么做的。
老師,我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒(méi)抵扣先入賬,進(jìn)項(xiàng)稅金是不是先計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
請(qǐng)問(wèn)2021年收到的進(jìn)項(xiàng)票可以明年再認(rèn)證抵扣嗎?可以先不入賬嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣:未抵扣抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都到了發(fā)票聯(lián)入賬了,那么下次進(jìn)項(xiàng)抵扣,要不要做賬,還是可以先認(rèn)證做留底,還是等下次認(rèn)證抵扣,賬務(wù)怎么處理。 只有抵扣聯(lián)到了,發(fā)票聯(lián)未到,不過(guò)抵扣聯(lián)需要先抵扣,等發(fā)票聯(lián)到了入賬,賬務(wù)怎么處理。
請(qǐng)問(wèn)老師,貨還未到,發(fā)票先到,我按照發(fā)票金額先入賬認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金可以嗎?
老師,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,入賬時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅我可以先不申請(qǐng)抵扣嗎?該怎么做賬
老師,請(qǐng)問(wèn)家具店購(gòu)買來(lái)擺樣的家具怎么計(jì)提折舊,折舊年限是按照5年來(lái)折嗎?
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個(gè),可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來(lái)款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫?還有什么其他要處理的?
請(qǐng)問(wèn),之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤(rùn)分配-2024年終利潤(rùn),10萬(wàn)貸,銀行存款10萬(wàn),現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系相差10萬(wàn),負(fù)債表多了10萬(wàn)該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實(shí)際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財(cái)務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費(fèi)用
你好,請(qǐng)問(wèn),科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財(cái)務(wù)軟件中,采購(gòu)未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個(gè)軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個(gè)版本
老師,那因?yàn)樨浳吹轿慈霂?kù),所以發(fā)票后面就沒(méi)有附入庫(kù)單,作為原始依據(jù)可以嗎?
你好,你不做庫(kù)存商品的,借預(yù)付賬款應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸銀行
那也就是貨沒(méi)到,不能入原材料?如果入了原材料,那就是賬實(shí)不符了是嗎?
哦對(duì)的是的是這么做的,是這么理解的。
老師,但是,比如前期我們付款,是做的借:應(yīng)付賬款10萬(wàn) 貸:銀行存款10萬(wàn) 然后來(lái)了一次發(fā)票5萬(wàn)元,但是材料沒(méi)到,您說(shuō)我怎么入賬?
借預(yù)付賬款應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付賬款。
老師,我們沒(méi)設(shè)置預(yù)付賬款這個(gè)分錄,
借應(yīng)付賬款應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
老師,那等到材料到了呢?
借原材料貸應(yīng)付賬款。
老師,那我們購(gòu)買的設(shè)備,如果設(shè)備沒(méi)到,也不能去固定資產(chǎn)是嗎?
是的是的,是一個(gè)意思的。
如果入庫(kù)了,發(fā)票后必須附著采購(gòu)入庫(kù)單,才可以入到原材料或者是固定資產(chǎn)是嗎?
可以的,可以這么做的,允許的,只要你有實(shí)際入庫(kù)可以做的。
那采購(gòu)的原材料,要是我沒(méi)把入庫(kù)單附在發(fā)票上,但材料實(shí)際已經(jīng)入庫(kù),我入賬,借:原材料可以嗎?稅務(wù)會(huì)查入庫(kù)單嗎?
這個(gè)不好說(shuō),不一定。