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請(qǐng)問(wèn)老師,貨還未到,發(fā)票先到,我按照發(fā)票金額先入賬認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金可以嗎?

2022-02-10 13:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-10 13:47

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶2900 追問(wèn) 2022-02-10 13:48

老師,那因?yàn)樨浳吹轿慈霂?kù),所以發(fā)票后面就沒(méi)有附入庫(kù)單,作為原始依據(jù)可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-10 13:49

你好,你不做庫(kù)存商品的,借預(yù)付賬款應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸銀行

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快賬用戶2900 追問(wèn) 2022-02-10 13:53

那也就是貨沒(méi)到,不能入原材料?如果入了原材料,那就是賬實(shí)不符了是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-10 13:54

哦對(duì)的是的是這么做的,是這么理解的。

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快賬用戶2900 追問(wèn) 2022-02-10 14:02

老師,但是,比如前期我們付款,是做的借:應(yīng)付賬款10萬(wàn) 貸:銀行存款10萬(wàn) 然后來(lái)了一次發(fā)票5萬(wàn)元,但是材料沒(méi)到,您說(shuō)我怎么入賬?

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齊紅老師 解答 2022-02-10 14:03

借預(yù)付賬款應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付賬款。

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快賬用戶2900 追問(wèn) 2022-02-10 14:05

老師,我們沒(méi)設(shè)置預(yù)付賬款這個(gè)分錄,

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齊紅老師 解答 2022-02-10 14:07

借應(yīng)付賬款應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶2900 追問(wèn) 2022-02-10 14:09

老師,那等到材料到了呢?

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齊紅老師 解答 2022-02-10 14:09

借原材料貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶2900 追問(wèn) 2022-02-10 14:15

老師,那我們購(gòu)買的設(shè)備,如果設(shè)備沒(méi)到,也不能去固定資產(chǎn)是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-10 14:17

是的是的,是一個(gè)意思的。

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快賬用戶2900 追問(wèn) 2022-02-10 14:18

如果入庫(kù)了,發(fā)票后必須附著采購(gòu)入庫(kù)單,才可以入到原材料或者是固定資產(chǎn)是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-10 14:20

可以的,可以這么做的,允許的,只要你有實(shí)際入庫(kù)可以做的。

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快賬用戶2900 追問(wèn) 2022-02-10 14:22

那采購(gòu)的原材料,要是我沒(méi)把入庫(kù)單附在發(fā)票上,但材料實(shí)際已經(jīng)入庫(kù),我入賬,借:原材料可以嗎?稅務(wù)會(huì)查入庫(kù)單嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-10 14:26

這個(gè)不好說(shuō),不一定。

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可以的,可以這么做的。
2022-02-10
您好 可以先入賬,稅額放到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,下個(gè)月再認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅
2020-11-09
你好!是的。就是計(jì)入這個(gè)科目
2020-11-05
你好,同學(xué) (1)抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)都到了,可以將往來(lái)款項(xiàng)轉(zhuǎn)成成本費(fèi)用 原來(lái)付款: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到票: 借:管理費(fèi)用/庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款
2022-01-07
您好, 價(jià)稅合計(jì)做賬就行
2023-06-09
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