你好,上一個月如果暫估了,你結轉了成本,需要調整。
老師,我這邊是商超企業(yè),用金蝶EAS系統(tǒng),銷售和采購入庫因為賒銷還有開票才付款的事情,這邊收付款模塊軟件都用了,會暫估入庫,暫估出庫,后面票來了,再沖回按票來,我那天看一個憑證,我看明白為啥?是我們采購單位票來了申請我們付款的附件,借應付賬款-暫估,應交稅費-待抵扣進項稅額(負數的金額),應交稅費-進項稅額,貸應付賬款外部應付 問題一我們前面是暫估入庫的,這樣的一般入庫金額含稅嗎?她們好像把稅額踢出來,踢出來的入啥稅額入啥科目? 問題二針對上述會計憑證,他這個暫估入庫,之前的憑證還有之后,既這個從采購,暫估入庫,到后面供應商發(fā)票來了我們賬面上做真正的入庫調整付款給對方,他的憑證是怎么做的?我想不太通
老師好!老板不想交企稅,一個很小的小規(guī)模納稅人,所以上個月我暫估了老板報銷,假設墊付的材料費,以及假設報銷的日常費用,合計三萬元,這個月只來了一點點發(fā)票,我是把原來的沖掉,按收到的發(fā)票做賬,然后到月底為了避稅再重新暫估嗎?這樣處理有沒有問題?
老師您好,上個月采購提交的訂單,我按照她提供的記了原材料暫估,本月收到發(fā)票以后發(fā)現金額和暫估的不一樣,這樣正常沖暫估重新記賬后還需要調整成本什么的嗎?謝謝
老師好,我們公司用的是u9,采購原材料,發(fā)票沒來的時候,是先做的應付暫估,然后發(fā)票來了,把暫估紅沖掉,做一個發(fā)票正確的應付賬款,那么現在有一個問題我搞不太明白,如果在發(fā)票還未來的時候,倉庫生產已經把這個領料了,那么領料的金額不就是暫估的金額了嗎,那這樣的話成本也就會有問題了,請問這種情況都是怎么處理呢
老師,我們生產型企業(yè),關于采購材料有這個問題:現在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進項稅額 貸應付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當月的成本豈不是大了?
老師,現在是不是個人提供運輸服務的按經營所得來報個稅?
應收款40萬收不回來,要怎么處理
公戶和個人的往來款 賬不平怎么辦
中藥飲片銷售企業(yè),收到上游廠家退款,沒有入庫,也沒有抵扣,會計分錄可以借:銀行存款200 借:應付賬款-200元,可以嗎?
老師。購買拖把、掃把記入什么科目?
老師您好,職工出差在某代理平臺訂購酒店,對方收取代理費用,開代訂酒店專票給我可以抵扣嗎?
可以發(fā)一份這三個表的電子版本?
老師,我在主營業(yè)務成本—提供勞務成本下增加了一個子科目,現在想刪除,怎么也刪除不了,該怎么解決呀
老師,請問新建廠房的水電安裝計入了基礎設施-安裝工程,那現在簽的合同是車間廠房水電安裝,是計入基礎設施,還是廠房的建設成本里
老師,您好!我想問一下,我們從個人手里購買的生鮮蔬菜,屬于自產自銷的,我們可以自己開售后發(fā)票嗎?
好的謝謝老師,是調整本月憑證就可以嗎
對的是的,是這么做的。
您好老師 分錄要怎么做呢
借應付賬款貸原材料,借原材料貸應付賬款。 我結轉了成本,多結轉的成本,借原材料貸以前年度損益調整。