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老師您好,上個月采購提交的訂單,我按照她提供的記了原材料暫估,本月收到發(fā)票以后發(fā)現(xiàn)金額和暫估的不一樣,這樣正常沖暫估重新記賬后還需要調(diào)整成本什么的嗎?謝謝

2022-02-10 13:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-10 13:46

你好,上一個月如果暫估了,你結(jié)轉(zhuǎn)了成本,需要調(diào)整。

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快賬用戶6320 追問 2022-02-10 13:56

好的謝謝老師,是調(diào)整本月憑證就可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-10 13:57

對的是的,是這么做的。

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快賬用戶6320 追問 2022-02-10 15:30

您好老師 分錄要怎么做呢

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齊紅老師 解答 2022-02-10 15:32

借應(yīng)付賬款貸原材料,借原材料貸應(yīng)付賬款。 我結(jié)轉(zhuǎn)了成本,多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,借原材料貸以前年度損益調(diào)整。

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你好,上一個月如果暫估了,你結(jié)轉(zhuǎn)了成本,需要調(diào)整。
2022-02-10
你好,需要調(diào)整上個月對應(yīng)的生產(chǎn)的產(chǎn)成品的金額,當(dāng)然價格也需要對應(yīng)調(diào)整的這個
2023-08-23
你好,不是兩次,你可以通過下面的分錄來理解 7月暫估入庫1000, 借:原材料? 1000 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? 1000 8月發(fā)票到了1200,沖紅7月暫估, 借:原材料? -1000 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? -1000 借:原材料? 1200 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估1200 8月再暫估入庫500 借:原材料? 500 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? 500
2022-07-19
同學(xué)你好 暫估的紅沖了就可以了
2022-07-19
同學(xué),您好,盡理把票補上會好點,但是這個金額不大,倒也沒太大關(guān)系。
2021-11-10
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