可以的,借銀行存款貸其他應(yīng)付款。
法人借款給公司用來(lái)發(fā)放員工工資,但是沒(méi)有直接打入公司的對(duì)公戶,而是法人直接微信或者支付寶或者私人賬戶轉(zhuǎn)的,這樣是否合理。會(huì)計(jì)分錄是做了的,如不合理該怎么處理了
從公司基本戶轉(zhuǎn)賬給法人或股東,?的回單寫(xiě)有用途,比如:代付民工費(fèi),怎么做分錄??的沒(méi)有寫(xiě)明用途,如何賬務(wù)處理?公轉(zhuǎn)私的業(yè)務(wù)很多,以前做的借款,感覺(jué)不妥,請(qǐng)指導(dǎo)一下!
老師,我們企業(yè)向私人借款和老板自己轉(zhuǎn)錢(qián)進(jìn)公賬有什么區(qū)別嗎?向私人借款可以按合同支付利息,然后財(cái)務(wù)費(fèi)用后期可以沖減所得稅,對(duì)嗎?那老板自己投錢(qián)進(jìn)公賬,外賬又是如何處理,可以計(jì)提利息沖減所得稅嗎
老師你好我想問(wèn)幾個(gè)問(wèn)題 1法人往公戶轉(zhuǎn)錢(qián)怎么做賬,法人從公戶提錢(qián)怎么做賬比較合理,我現(xiàn)在基本都做庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款,還可以怎么做合理 2公戶進(jìn)錢(qián)不是對(duì)方公司網(wǎng)進(jìn)轉(zhuǎn),是個(gè)人往里面轉(zhuǎn),而且還不是一個(gè)人轉(zhuǎn),這個(gè)怎么做賬 3福利費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)有些多,年底不得調(diào)增么,那些除了做福利費(fèi),業(yè)務(wù)招待,還可以做什么呀!
民非企業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對(duì)公賬戶資金不夠付費(fèi)用,怎么處理?可以先私人轉(zhuǎn)錢(qián)進(jìn)對(duì)公賬戶嗎?怎么財(cái)務(wù)處理或者做賬?
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵](méi)開(kāi)公戶,跟法人借了1000塊錢(qián),發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢(qián),這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開(kāi)始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書(shū), 需不需要寫(xiě)情況說(shuō)明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
是做借款嗎?那到時(shí)收到學(xué)費(fèi)可以還款???問(wèn)題這個(gè)是民非企業(yè)單位也可以這樣做嗎
你好,可以的,可以做借款的,他的投資款已經(jīng)到賬了不是嗎?如果是的話做借款就可以。
那以后收到學(xué)費(fèi)再還款?這個(gè)是民非企業(yè)單位的。有不同嗎?還有就是民非企業(yè)單位培訓(xùn)機(jī)構(gòu)收到預(yù)收學(xué)費(fèi)。然后開(kāi)票的話是以課消開(kāi)還是收到的學(xué)費(fèi)做?麻煩能給個(gè)財(cái)務(wù)處理的會(huì)計(jì)分錄
收到學(xué)費(fèi)之后再還款出一個(gè)借款合同。 一樣
開(kāi)票的時(shí)間,這個(gè)你們自己約定。 隨時(shí)都可以開(kāi),借銀行存款貸預(yù)收賬款, 安月或者按消費(fèi)借預(yù)收賬款貸提供服務(wù)收入。
因?yàn)闆](méi)有收據(jù)可以收學(xué)費(fèi),要開(kāi)票的,所以收到學(xué)費(fèi)就開(kāi)票還是課消再開(kāi)票
這個(gè)你們自己協(xié)商就可以的,看對(duì)方要求。 開(kāi)發(fā)票的時(shí)間自己協(xié)商,這個(gè)沒(méi)有規(guī)定。
因?yàn)橛行┧枰獔?bào)銷的是在12月底一塊兒報(bào)銷,他在12月份開(kāi)出去。
那我收到學(xué)費(fèi)是要給什么票據(jù)?不用給直接按照銀行回單入賬嗎??
你好,開(kāi)一個(gè)收據(jù)的,不開(kāi)發(fā)票的情況下可以開(kāi)收據(jù)。
對(duì)方不要收據(jù)的話,可以直接用一個(gè)銀行回單來(lái)做。
那意思可以我收到學(xué)費(fèi)開(kāi)收據(jù),然后課消了我以課消開(kāi)票做計(jì)提營(yíng)業(yè)收入還有增值稅??梢詥?
收到學(xué)費(fèi)我開(kāi)收據(jù)然后貸入預(yù)收賬款,然后課消了把學(xué)費(fèi)從監(jiān)管賬戶出來(lái)后我就開(kāi)票計(jì)入貸提供服務(wù)收入還有稅款計(jì)提
對(duì)的似的,你們是免增值稅的,你們不符合免增值稅的業(yè)務(wù)嗎?
沒(méi)有。還是要繳納 就是有個(gè)收入范圍
那老師,我們的企業(yè)所得稅要繳納嗎?
你好,所得稅需要繳納的。 消費(fèi)了之后,你坐上應(yīng)交稅費(fèi)。
民非企業(yè)可以是負(fù)的利潤(rùn)嗎?就是非限定資產(chǎn)?
這是我第一次做民非企業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的賬,現(xiàn)在它是按照小規(guī)模報(bào)稅,不過(guò)是會(huì)計(jì)賬表還有會(huì)計(jì)分錄需要按照民非盈利組織做賬,所以很多很不理解,怕做錯(cuò),老師可以分享下這樣機(jī)構(gòu)的會(huì)計(jì)處理嗎?就是會(huì)計(jì)分錄財(cái)務(wù)報(bào)表什么的,要注意什么嗎?
你好,對(duì)的是的,但是一般不允許你們是虧損的,也不允許你們分紅。
那就是得做盈利?得交企業(yè)所得稅???
你好,對(duì)的是的,是這么理解的。最好是平的。
但是我們有借款,收到學(xué)費(fèi)后可以還借款對(duì)嗎
你好,可以的,可以還借款的。