你好,法人轉(zhuǎn)錢去公戶是借款,還是什么
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時候,上一任會計是手工賬,把2020年的應付賬款48萬多和預付賬款125萬都落到了其他應付款里,那我錄期初數(shù)的時候,也把他們都落到其他應付款里可以嗎?還是說應付賬款就錄到應付賬款里,預付賬款就錄到預付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應付股利,貨:銀行存款。個稅怎么寫分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時候就要當月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當期免抵稅額=0,當月可以不申報退稅系統(tǒng); 3:當期應納增值稅額等于0或大于0,不用計算:免抵退稅額(尺度),當期應退稅額=0元,當月不用申報退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報,如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒有可退的稅
請問老師,我用公司抬頭買火車票可以嗎?
這個設置的研發(fā)費用后面的“直接人工”科目設置后不顯示出來(三級科目不顯示)
居民企業(yè)取得捐贈的收入 算營業(yè)收入嗎
請問申報2024年度工資收入,去年一年這位職工都在,今年離職了,那還需要給他申報嗎
老師,自然人扣繳端哪里下載,申報個稅那個
老師,遞延所得稅資產(chǎn)填報表的時候是填入其他非流動資產(chǎn),是嗎?
沒寫備注
是借款怎么做,沒寫備注怎么做,老師都說下吧
這個要知道你的用途,如果是借款 借:銀行存款 貸:其他應付款 如果是實繳注冊資金 借:銀行存款 貸:實收資本 如果是貨款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 銷項稅額
不是借款,也沒有備注,可以做成庫存現(xiàn)金,銀行存款,可以么
如果取錢呢
不可以的,不能按照你的方法處理。 取錢 借:其他應收款 貸:銀行存款
其他應收款法人么
存錢是其他應付款法人么
老師你可以給我具體說下
那還款額時候就是其他應付 貸其他應收么
取錢其他應收款法人 貸銀行存款么, 那其他應付款怎么還
取錢 借:其他應收款-法人 貸銀行存款么 還錢時 借:銀行存款 貸:其他應收款-法人 如果是公司向法人借款 借:銀行存款 貸:其他應付款-法人 歸還時 借:其他應付款-法人 貸:銀行存款
那就是說不能做庫存現(xiàn)金,銀行存款這樣不合理,要做其他應收款,然后如果往里面轉(zhuǎn)錢再還回去對吧
好的,老師,那我的第二個問題,和第三個問題也幫我解答下
是的,不能做庫存現(xiàn)金,銀行存款,按照我上面處理
好的,那老師我第二個和第三個問題幫忙解答下
2公戶進錢不是對方公司網(wǎng)進轉(zhuǎn),是個人往里面轉(zhuǎn),而且還不是一個人轉(zhuǎn),這個怎么做賬 確認收入 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 銷項稅額
只能確認收入么,沒開票呀,主要是
跟開不開票沒有關(guān)系,屬于你的收入就要確認
那是怎么做,借銀行存款,貸主營業(yè)務收入后綴是個人名字么?
不用的,主營業(yè)務收入-無票收入
好的,老師那第三個問題你也幫我回答下
3福利費和業(yè)務招待費有些多,年底不得調(diào)增么,那些除了做福利費,業(yè)務招待,還可以做什么呀! 這個你只能按照發(fā)票性質(zhì)處理的,不是還可以做什么問題
好的,老師,我在問一個問題,那個有企業(yè)盈利的了100多萬,是不是只能交稅,我可以做不上個稅的人員工資么,那種收據(jù)可以做賬么?
你好,這個人工工資是真實發(fā)生的嗎?