1、當(dāng)對某一筆應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬時: 借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 2、當(dāng)該筆壞賬以后部分收回時: 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:資產(chǎn)減值損失 3、確實(shí)無法收回的應(yīng)收款項(xiàng) 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款 4、部分收回應(yīng)收款時 借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 同時對應(yīng)收款做收回處理: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
甲公2019年末應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金的“應(yīng)收賬款”余額為500000,2019年6月甲公司發(fā)生壞賬6000元,年末應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金的“應(yīng)收賬款”的余額為650000。2018年10月上年已沖銷的壞賬其中又收回甲公司3000,年末應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金的“應(yīng)收賬款”余額為760000元。壞賬準(zhǔn)備金的提取比例為1% 寫出相應(yīng)的會計(jì)分錄
計(jì)提壞賬準(zhǔn)備和發(fā)生壞賬準(zhǔn)備,一年后又收回了錢。怎么做分錄
計(jì)提的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備跨年了又收回怎么寫分錄?
如果計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備又收回怎么做分錄?比如第一年記提了50、借:信用減值損失50 貸:壞賬準(zhǔn)備50、第二年又收回來了、怎么做分錄?。ㄖ皇怯浱崃耍?/p>
應(yīng)收賬款收不回來了,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的分錄
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
因?yàn)槭悄甑子?jì)提的,還做了遞延所得稅資產(chǎn),那今年1月份收回了部分,這部分沖減了減值損失后,遞延所得稅是不是也要跟著調(diào)減呢?
同學(xué)你好 對的 需要沖減