你好!你這個題怎么都是2019年年末,但是應(yīng)收賬款余額怎么不變呢?提取壞賬的分錄為,借信用減值損失,貸壞賬準(zhǔn)備。收回已沖銷的壞賬,借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備
甲公2019年末應(yīng)計提壞賬準(zhǔn)備金的“應(yīng)收賬款”余額為500000,2019年6月甲公司發(fā)生壞賬6000元,年末應(yīng)計提壞賬準(zhǔn)備金的“應(yīng)收賬款”的余額為650000。2018年10月上年已沖銷的壞賬其中又收回甲公司3000,年末應(yīng)計提壞賬準(zhǔn)備金的“應(yīng)收賬款”余額為760000元。壞賬準(zhǔn)備金的提取比例為1%
甲公2019年末應(yīng)計提壞賬準(zhǔn)備金的“應(yīng)收賬款”余額為500000,2019年6月甲公司發(fā)生壞賬6000元,年末應(yīng)計提壞賬準(zhǔn)備金的“應(yīng)收賬款”的余額為650000。2018年10月上年已沖銷的壞賬其中又收回甲公司3000,年末應(yīng)計提壞賬準(zhǔn)備金的“應(yīng)收賬款”余額為760000元。壞賬準(zhǔn)備金的提取比例為1% 寫出相應(yīng)的會計分錄
S公司壞賬核算采用備抵法,并按年末應(yīng)收賬款余額百分比法計提壞賬準(zhǔn)備。2017年12月31日“壞賬準(zhǔn)備\\"賬戶余額24000元。201 8年10月將已確認(rèn)無法收回的應(yīng)收賬款12500元作為壞賬處理,當(dāng)年末應(yīng)收賬款余額120萬元,壞賬準(zhǔn)備提取率為3%; 2019年6月收回以前年度已作為壞賬注銷的應(yīng)收賬款3000元,當(dāng)年末應(yīng)收賬款余額70萬元,壞賬準(zhǔn)備提取率由原來的3%提高到5%。 要求:分別計算2018年年末、2019年年末應(yīng)計提的壞賬準(zhǔn)備以及應(yīng)補提或沖減壞賬準(zhǔn)備的金額,并編制會計分錄。
2015年甲公司年末應(yīng)收賬款余額為3000萬元,壞賬準(zhǔn)備計提比例為5%。 (1) 2016年甲公司年末應(yīng)收賬款余額為4000萬元。 (2) 2017年發(fā)生壞賬損失15萬元。2017年甲 公司年末應(yīng)收賬款為4500萬元。 (3) 2018年原 發(fā)生的壞賬現(xiàn)已收回10萬元,已存入銀行。2018年末應(yīng)收賬款余為2400萬元。 逐筆作出每年計提(沖減)壞賬準(zhǔn)備、發(fā)生壞賬、收回壞賬的會計分錄。
甲企業(yè)2008年末應(yīng)收賬款余額為600000元;2009年發(fā)生壞賬損失8000元,其中:A公司6000元,B公司2000元,2009年末應(yīng)收賬款余額為650000元;2010年以上年已沖銷的A公司應(yīng)收賬款6000元又收回,2010年末應(yīng)收賬款余額為760000元。甲企業(yè)自2008年開始通過對近幾年的應(yīng)收款項進行分析,決定按期末應(yīng)收賬款的5%計提壞賬準(zhǔn)備。要求:1)編制2008年末計提壞賬準(zhǔn)備的會計分錄;2)編制2009年發(fā)生壞賬,及年末計算并提取壞賬準(zhǔn)備的會計分錄;(3)編制2010年收回上年已核銷壞賬,及年末計算并提取壞賬準(zhǔn)備的會計分錄
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進銷存)這個進銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計學(xué)堂的電子題庫,刷哪個電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長投吧?
老師,請教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?