久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,早上好。我想問下,我對公購買固定資產(chǎn)時,借固定資產(chǎn)100 進(jìn)項稅13 貸銀行存款113 內(nèi)賬做的是借固定資產(chǎn)113貸銀行存款113 固定資產(chǎn)的金額不一樣,我怎么調(diào)整內(nèi)賬

2022-02-10 08:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-02-10 08:20

你好,如果你內(nèi)賬加稅合計來做賬的話,可以這么做的,可以這兩個不一致。

頭像
快賬用戶4559 追問 2022-02-10 08:21

那我以后每月的計提折舊也是不一樣的,我不用調(diào)賬嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-02-10 08:22

你好,每個月的折舊金額不一樣,不用調(diào)整的,到時候你的收入借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,這兩個也不一樣。

頭像
快賬用戶4559 追問 2022-02-10 08:32

內(nèi)賬是 外賬+沒有發(fā)票的 我是這樣理解的,那我做內(nèi)賬計提的時候,外賬首先要錄進(jìn)去,然后在做沒有發(fā)票的,那我是不是先做外賬計提,然后內(nèi)賬錯多少,我再補計提

頭像
齊紅老師 解答 2022-02-10 08:35

你好,內(nèi)帳和外帳可以沒有關(guān)系。 內(nèi)帳看你們單位自己,如果你老板想要知道實際的利潤的話,你所有的業(yè)務(wù)都要做,不管外賬怎么做,你的內(nèi)賬全部做進(jìn)去。

頭像
齊紅老師 解答 2022-02-10 08:35

所以你和外賬對不起,來這個肯定的,因為它有些業(yè)務(wù)他沒有做,但是你們做了。

頭像
快賬用戶4559 追問 2022-02-10 08:37

老板要每月實際的經(jīng)營情況 那我做內(nèi)賬的時候應(yīng)該怎么處理外賬的這一部分

頭像
齊紅老師 解答 2022-02-10 08:38

你好,所有的業(yè)務(wù)都做,你可以加水合計,也可以加水分開,自己決定。

頭像
齊紅老師 解答 2022-02-10 08:38

如果你不清楚的話,可以問一下你們老板,內(nèi)帳沒有標(biāo)準(zhǔn)。

頭像
快賬用戶4559 追問 2022-02-10 08:40

嗯,謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2022-02-10 08:41

不用客氣,新年快樂。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,如果你內(nèi)賬加稅合計來做賬的話,可以這么做的,可以這兩個不一致。
2022-02-10
如果你單位是一般納稅人 對方給你開的,是專票的可以
2023-02-08
借固定資產(chǎn), 貸應(yīng)付賬款暫估款,或者是其他應(yīng)付款暫估款,113萬? ?你付款做借預(yù)付賬款113萬貸銀行,
2021-01-20
您好,是的,是這么理解的,進(jìn)項稅也是 購進(jìn)固定資產(chǎn)的金額
2024-05-26
你好,調(diào)整分錄是 借:固定資產(chǎn)13 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)13
2020-09-10
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×