你好,如果你內(nèi)賬加稅合計來做賬的話,可以這么做的,可以這兩個不一致。
我之前記賬,借固定資產(chǎn)100,借進(jìn)項稅額13,貸銀行113?,F(xiàn)在進(jìn)項認(rèn)證不了不抵扣了,怎么沖進(jìn)項
老師,早上好。我想問下,我對公購買固定資產(chǎn)時,借固定資產(chǎn)100 進(jìn)項稅13 貸銀行存款113 內(nèi)賬做的是借固定資產(chǎn)113貸銀行存款113 固定資產(chǎn)的金額不一樣,我怎么調(diào)整內(nèi)賬
借:固定資產(chǎn)1000 應(yīng)交稅費130 貸:銀行存款113 這是公司外賬分錄,我公司還要求做內(nèi)賬不核算稅,內(nèi)賬還怎么做分錄呢
請問購買固定資產(chǎn)是借固定資產(chǎn)100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 13 貸銀行存款113么?
老師 我問一下 購進(jìn)固定資產(chǎn)借固定資產(chǎn) 借進(jìn)項稅 貸記銀行存款 或者長期應(yīng)付款 那這樣 現(xiàn)金流量購進(jìn)固定資產(chǎn)的金額比實際固定資產(chǎn)入賬對不上 多了進(jìn)項稅對嗎 老師
分公司獨立核算,是分公司自行申報匯算清繳嗎
怎么查這個公司有沒有注銷
農(nóng)業(yè)公司綠化設(shè)計費這個要分 攤嗎,按多長時間分?jǐn)?,怎么做分錄?/p>
老師:我想問問,企業(yè)必須支付 住房公積金嗎?
老師,您好,我們公司根據(jù)單位管理制度給不用崗位個人報銷話費,這個發(fā)票是個人的,可以企業(yè)所得稅前扣除嘛
老師你好,我公司是一家商貿(mào)企業(yè)(經(jīng)銷商),我公司無車輛,是第三方承運,公司供應(yīng)商要求拉貨車輛必須裝有GPS,費用由我公司承擔(dān),我該計入什么科目?
老師好,固定資產(chǎn)是當(dāng)月增加,當(dāng)月不計提折舊,下月計提折舊,那當(dāng)月減少的,當(dāng)月還計提折舊嗎
購買方已抵扣發(fā)票,但有退貨,要求我們紅沖。紅字信息表應(yīng)該是購買方填寫,但是購買方讓我們填,有什么影響嗎?
你好老師,所得稅匯算清繳應(yīng)付職工薪酬下面明細(xì)有工資,職工教育經(jīng)費,社保(單位承擔(dān)),公積金(個人承擔(dān))。請問匯算清繳的時候A105050這個表都需要填嗎?第9行住房公積金是個人承擔(dān)的嗎?第10行14行養(yǎng)老和醫(yī)療都是填個人承擔(dān)的嗎?
請問項目管理公司小規(guī)模暫估的成本票,需要開進(jìn)什么發(fā)票來
那我以后每月的計提折舊也是不一樣的,我不用調(diào)賬嗎
你好,每個月的折舊金額不一樣,不用調(diào)整的,到時候你的收入借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,這兩個也不一樣。
內(nèi)賬是 外賬+沒有發(fā)票的 我是這樣理解的,那我做內(nèi)賬計提的時候,外賬首先要錄進(jìn)去,然后在做沒有發(fā)票的,那我是不是先做外賬計提,然后內(nèi)賬錯多少,我再補計提
你好,內(nèi)帳和外帳可以沒有關(guān)系。 內(nèi)帳看你們單位自己,如果你老板想要知道實際的利潤的話,你所有的業(yè)務(wù)都要做,不管外賬怎么做,你的內(nèi)賬全部做進(jìn)去。
所以你和外賬對不起,來這個肯定的,因為它有些業(yè)務(wù)他沒有做,但是你們做了。
老板要每月實際的經(jīng)營情況 那我做內(nèi)賬的時候應(yīng)該怎么處理外賬的這一部分
你好,所有的業(yè)務(wù)都做,你可以加水合計,也可以加水分開,自己決定。
如果你不清楚的話,可以問一下你們老板,內(nèi)帳沒有標(biāo)準(zhǔn)。
嗯,謝謝老師
不用客氣,新年快樂。