如果你單位是一般納稅人 對方給你開的,是專票的可以
請問固定資產(chǎn)發(fā)生清理費用時的分錄為: 借:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 是這樣不?
我要出租固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:累計折舊 對嗎?
老師你好!公司購的家具是入固定資產(chǎn)是嗎? 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅稅 貸:銀行 謝謝!
第一題借:在建工程100應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)13貸:銀行存款113借:在建工程13貸:銀行存款13借:制造費用10貸:專項儲備10借:固定資產(chǎn)113貸:在建工程113第二題折舊10000+490-10000/25/12*6=1029010290/(25-0.5)=420這個竣工決算和第三題分錄還不會
老師,早上好。我想問下,我對公購買固定資產(chǎn)時,借固定資產(chǎn)100 進(jìn)項稅13 貸銀行存款113 內(nèi)賬做的是借固定資產(chǎn)113貸銀行存款113 固定資產(chǎn)的金額不一樣,我怎么調(diào)整內(nèi)賬
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報的工資合計數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個人社保等的實發(fā)工資?
老師,個體工商戶加工廠(一般納稅人)給自己一個人交社保,個人部分和工廠部分都計入借:管理費用一社保費,貨應(yīng)付職工薪酬一社保費?
去年的報關(guān)單有10張,稅局說要一個批次申報,不能分多個批次申報,這是什么意思呢?可以舉例說明一下嗎?
姓名【方】證件類型【居民身份證】證件號碼【3426231987080823Xxx】:上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。申報個稅顯示這個怎么辦
5179行業(yè),有研發(fā)支出,研發(fā)支出填到A104000的研發(fā)費用后,管理費用要減掉這一部分嗎?
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報的工資合計數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個人社保等的實發(fā)工資?
20年買的一個車 在24年8月抵扣了 但是25年5月份發(fā)現(xiàn)這個車不在公司且老早被前一個法人賣掉了 現(xiàn)在要怎么辦
在報匯算清繳,24年1季度交了企業(yè)所得稅11.06元,現(xiàn)在不想退稅,目前24年第四季度利潤總額是-12835.27,匯算清繳怎么申報才能不用退稅,
老師,請問一個小公司往外賣,需要怎么估值?需要出鑒定報告嗎?
如果24年視同銷售做了分錄,借:費用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
后面固定資產(chǎn)賣了50,借:銀行存款50 貸:固定資產(chǎn)清理42.75 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項5.75 公司是一般納稅人,分錄是這樣做的嗎?
對的,是的,是這么做的
處置固定資產(chǎn): 借:累計折舊20 固定資產(chǎn)清理80 貸:固定資產(chǎn)100 借:資產(chǎn)處置損益37.25 貸:固定資產(chǎn)清理37.25 請問分錄是這樣的嗎?
小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有資產(chǎn)處置損益
是新會計準(zhǔn)則
你好 是的,是這么做的
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。