你好。您好。期末結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎?
老師,第二季度資產(chǎn)負(fù)債表期末余額和年初余額,和6月財(cái)務(wù)報(bào)表的期末年初余額一樣嗎
老師接別人的賬過來,是要按科目余額表錄初始數(shù)據(jù)還是報(bào)表,現(xiàn)在我是按科目余額表錄初始數(shù)據(jù),期末結(jié)賬后,利潤表一樣,但是發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)有些科目數(shù)據(jù)一樣,有些不一樣,怎么處理
老師,為什么T3年結(jié)后科目余額一樣,資產(chǎn)負(fù)債表年初和年末不一樣?
請教下,科目余額表“期末未分配利潤”與資產(chǎn)負(fù)債表“期末余額”不一致,具體表現(xiàn):科目余額表“期末未分配利潤”=資產(chǎn)負(fù)債表“年初未分配利潤。為何會(huì)這樣呢?
你好,老師,為什么我用科目余額表填期初數(shù)據(jù)之后出來的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額,和之前的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額數(shù)據(jù)不一樣了,其他應(yīng)收和應(yīng)付賬款都成了負(fù)數(shù)
個(gè)人收到大額居間費(fèi)對方公司需要代扣代繳嗎?
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了怎么辦,生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)多了
請問老師,公司開業(yè)幾年沒注資有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,麻煩問下,我們做機(jī)械租賃,配備人員,但我們約定不負(fù)責(zé)代扣代繳,工資由承租方支付,結(jié)算租金給我們按照扣除工資后結(jié)算,我們開票也按照扣除工資后開票,這樣我們開建筑服務(wù)稅務(wù)合理嗎
老師,請問,一次性使用吸痰器,的開票編碼是多少
老師,成立物業(yè)公司是不是需要資質(zhì)?
老師,您好,我們是軟件企業(yè)公司賬上生產(chǎn)成本借方余額10050元,接賬過來就是有的了,實(shí)際是不存在有這個(gè)生產(chǎn)成本哦,現(xiàn)在需要調(diào)賬,請問老師這里怎么調(diào)整呢?可以寫下分錄嗎?
老師你好 請問普通發(fā)票為什么不能抵扣增值稅呢
老師,非貨幣資產(chǎn)交換,如果不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),比如換入的是交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)80,換出的是固定資產(chǎn)賬面價(jià)50,那換入的交易性金融資產(chǎn)的成本是80嗎
請問老師建筑合同印花稅稅率