您好,如果僅僅是為了好記錄才是可以的

應交稅費應交增值稅三級科目銷項進項每月都轉到了未交增值稅,進項大于銷項時,轉入了未交增值稅的借方,這樣操作可以嗎?年末就不用重新結轉進項和銷項了
請問老師,平時月份沒做增值稅進項和銷項結轉,年末結轉一次,這樣的話12月份就是要清空銷項稅額的貸方和進項稅額的借方嗎?
進項大于銷項時,不用結轉增值稅,銷項大于進項結轉增值稅,這樣的話,年底,進項稅額的借方和貸方不相等怎么辦?
您好,請問增值稅進項稅額,銷項稅額,在年度結轉時,為了好記錄新年度的增值稅進項和銷項 可不可以把年初數(shù)進項稅和銷項稅借方貸方相等的數(shù)字清除
2021年新準則下,1、結轉進項稅額, 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額, 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 銷項稅大于進項稅的前期下,這2個分錄還用做 么????還是可以不結轉銷項稅的和進項稅額?
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計提安全生產(chǎn)費,可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應該計入管理費用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個人社保300元,應發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報個稅的時候申報5000元,是吧?
老師,這個銷項和進項這里差額記應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進項要貸方?jīng)_,銷項借方,那差額不是轉出未交增值稅不是應該要在貸方嗎?后面轉未交增值稅時才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時候的記錄,就只寫一次借方,我有點不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調整額度?一般申請了多久批得下來啊
那會不會有什么影響
沒有,這個是沒啥事的