您好,如果僅僅是為了好記錄才是可以的
應交稅費應交增值稅三級科目銷項進項每月都轉(zhuǎn)到了未交增值稅,進項大于銷項時,轉(zhuǎn)入了未交增值稅的借方,這樣操作可以嗎?年末就不用重新結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項了
請問老師,平時月份沒做增值稅進項和銷項結(jié)轉(zhuǎn),年末結(jié)轉(zhuǎn)一次,這樣的話12月份就是要清空銷項稅額的貸方和進項稅額的借方嗎?
進項大于銷項時,不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,銷項大于進項結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這樣的話,年底,進項稅額的借方和貸方不相等怎么辦?
您好,請問增值稅進項稅額,銷項稅額,在年度結(jié)轉(zhuǎn)時,為了好記錄新年度的增值稅進項和銷項 可不可以把年初數(shù)進項稅和銷項稅借方貸方相等的數(shù)字清除
2021年新準則下,1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額, 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額, 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 銷項稅大于進項稅的前期下,這2個分錄還用做 么????還是可以不結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅的和進項稅額?
老師,我這邊指出的網(wǎng)銀手續(xù)費,分錄怎么寫合適
社保,人設(shè)上要求要戶口本嗎
老師,去年成立的公司,之前項目做的太亂了,哪里都對不上,現(xiàn)在如果要改申報或者調(diào)整的話,是接著她原來的做在今年第二季度做賬的時候調(diào)整,調(diào)整在第二季度還是可以重新建個賬套,從去年時間點從頭開始做
老師,我在寫銀行利息的時候,總是提示我借貸不平衡 是什么原因
老師請問耕地占用稅,攤銷多少年
核定征收的個體戶如果開專票,年底需要匯算清繳嗎
公司采購墊付款購買的打印機設(shè)備 兩臺三千多 這個會計如何記賬呢 是直接作為管理費用 還是記入固定資產(chǎn)呢 其他類似的產(chǎn)品還有桌椅設(shè)備
你好老師,我們有一個消防公司,什么東西都沒有,只有老板弄來抵工程款的一些板房,每個月月業(yè)務只有累計折舊,每個月將近10萬,沒有其他業(yè)務了,只有固定資產(chǎn)和其他應付款(相當于買的沒付錢掛的其他應付),和累計折舊,利潤負的的太多了,這樣正常嗎
有一家供應商多開票給我公司了,后面他自己那邊平賬了,那么我自己現(xiàn)在該怎么憑證呢?分錄怎么做?
老師,財務驗收的佐證資料里包括咨詢費合同和員工兼職協(xié)議嗎?
那會不會有什么影響
沒有,這個是沒啥事的