你好 這個0.6元要放到其他應(yīng)付款里面的
問下,個稅是按應(yīng)發(fā)工資還是實發(fā)工資,是不扣社保公積金之前?那么應(yīng)發(fā)工資的概念是工資獎金外減去各種扣款了嗎?比如遲到扣款等 你比如我的工資6000元,我的遲到扣款300元。我的社保公積金400元。我的個稅是怎么算的,是多少?
公司申報張三工資8000,其中個人繳納社保500,公司繳納社保1000,個人繳納公積金500,公司繳納公積金500,并且張三有一個2歲的小孩,做了專項扣除。 問題: 1.張三的實發(fā)工資是多少 2.以銀行發(fā)放工資的分錄 3.計提社保和公積金的分錄 4.繳納社保和公積金的分錄
給員工發(fā)工資,實際工資已經(jīng)發(fā)了,社保,公積金,個稅還沒扣,要怎么做賬?
工資8000,扣除社保413.39,公積金200,實發(fā)工資7486.61,但是出納發(fā)了7186.01,發(fā)少了0.6元,怎么做賬?
關(guān)于工資有個問題,假設(shè)有位員工的2月份的應(yīng)發(fā)工資是8000元,但是呢他扣了上月的個稅50元,在宿舍居住扣除水電100元,社保公積金合計扣除200元,這個員工到手的工資就只有7650元,但是我們財務(wù)人員在申報個稅的時候是按照8000元來申報的,當(dāng)然他的社保和公積金能夠幫助抵扣,但是我疑問的是,員工到手的工資7650元,但是申報卻按照8000元,豈不是申報數(shù)據(jù)比實際到手的數(shù)據(jù)大了???是這樣子理解嗎?
公司有六個股東 股東要是有報銷 可以公戶打款嗎? ?股東未在公司擔(dān)任職務(wù),未交社保 不發(fā)工資的那種股東。
老師您好,做成本核算時領(lǐng)用的原材料是不是都做到產(chǎn)成品成本里,賣廢料時就沒有成本了
你好,老師,我們企業(yè)是做食品加工的。經(jīng)常會有老板給食品研發(fā)人員幾筆研發(fā)費用,讓他用于研發(fā)新的產(chǎn)品。因為這個的特殊性研發(fā)新的產(chǎn)品買一些材料啊,包材啊,因為量比較少,沒有發(fā)票的。但是總體研發(fā)一個新品出來合計要花費五六萬左右,請問可以作為企業(yè)的研發(fā)費用嗎?沒有發(fā)票的情況下,應(yīng)該怎么操作呢?
老師發(fā)票抵扣發(fā)票的稅額415.2和稅務(wù)局有效抵扣額408.5有差異,怎么做賬呢
老師好,我們用的是金蝶財務(wù)軟件,是業(yè)務(wù)和財結(jié)合的模式,一般是錄銷售訂單時生成收入憑證,生主營業(yè)務(wù)收入下2個二級科目:銷售商品收入和提供勞務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本下也是2個二級科目:銷售商品成本和提供勞務(wù)成本;庫存商品是沒有二級科目的。現(xiàn)在9月有出口業(yè)務(wù),想?yún)^(qū)分內(nèi)外銷收入和成本 ,請問金蝶軟件上收入、成本、庫存商品科目都要設(shè)置嗎?如何設(shè)置?謝謝。
我想問一下就是一個店兩個人投資,但是投資比列不知道差錢就補(bǔ)進(jìn)去,兩個人投資額度不一樣,收到一些定金一些尾款,其中一個人拿這些定金尾款去填店里裝修費用以及打款,怎么才能算清兩個人其中一個該補(bǔ)多少錢
老師,我新增一個管理費用的科目的時候,把他的余額登記在貸方了,所以導(dǎo)致在查這個科目的余額表的時候他是沒有發(fā)生額,只有在利潤表體現(xiàn),就是管理費用的科目余額表跟利潤表不一致,差的就是新增科目的這個數(shù),現(xiàn)在7.8月份的賬已經(jīng)結(jié)了,現(xiàn)在如何把這個科目的余額轉(zhuǎn)到另一個新增的管理科目里去
老師,我們賣手機(jī),打算清庫存,售價低于成本價銷售怎么做賬務(wù)處理
委托報關(guān)協(xié)議是不是要電子口岸卡登陸才可以
實務(wù)中是不是避免用以前年度損益調(diào)整