借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸庫(kù)存現(xiàn)金。
老師您好,我們公司有外包人員,公司和社保都是通過(guò)打款給外包公司后發(fā)放給外包員工的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么入帳?外包公司是否要開(kāi)票給我們公司??
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司買(mǎi)給員工宿舍鐵床1000,我做帳放哪里,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司給員工發(fā)開(kāi)工紅包,我怎么入帳,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn):公司給某位員工10%的干股,我怎么做賬?謝謝
老師你好!想問(wèn)一下過(guò)年年會(huì)紅包和開(kāi)年紅包以現(xiàn)金的方式發(fā)給員工,如果想入賬要怎么處理,需要報(bào)個(gè)稅嗎,謝謝
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣(mài),有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷(xiāo)售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話(huà)需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)只有銷(xiāo)項(xiàng),也沒(méi)有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒(méi)有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶(hù)行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
好的,謝謝
不用客氣,新年快樂(lè)。
老師,年底放假前也有發(fā)300獎(jiǎng)勵(lì)紅包,也跟上面一樣的分錄吧
可以的,可以這么做的。
謝謝老師
不用客氣,新年快樂(lè)。