同學你好 你做分錄沖減錯誤的然后再做正確的
第一,我這有個房子貸款買的,沒有能力還,我們替他還的,掛的其他應(yīng)收款,但是后來他欠錢太多,我們起訴他了,從我們賬戶把他首付款讓法院扣款了,我這比帳做營業(yè)外支出嗎? 那最后怎么沖回? 其他應(yīng)收款和營業(yè)外支出? 第二,我們以前多交了稅,退回后,我充了欠繳的稅款,但是滯納金那怎么充,打比方欠稅款滯納金共計30萬,但是都抵了一部分稅款和滯納金,我不知道滯納金這怎么做分錄,稅款著可以記錄借:利潤分配貸方以前年度損益,紅字,但是滯納金怎么做啊,直接沖銀行存款的話,以前沖稅那個怎么算? 第三,如果物業(yè)公司收到移動公司退給我們的電費,分錄是不是應(yīng)該做營業(yè)外收入?
老師,以下還請幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個有沒有問題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現(xiàn)金支付-出去的,怎么做呢?這個是上個月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒有的話,直接借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應(yīng)收賬款,法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款,借的應(yīng)收賬款。 借了主營業(yè)務(wù)成本14500,貸了各種支出之后。現(xiàn)金墊付了92元怎么入賬,報賬也是用的現(xiàn)金 你好,可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎? 好的,如下, 開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632 以上共計14592 還墊付了92,報銷是通過現(xiàn)金報銷,請問怎么入賬? 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫存商品 7610
老師,您好!我們是物業(yè)公司,代收水費選擇是簡易計稅,代收的水費計入了其他應(yīng)付款,如果支付水費時應(yīng)該是沖其他應(yīng)付款,然后差額征稅,但是2019年和2020年我們有三筆付款600萬都是結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)了227萬的收入,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不對,如果不去稅務(wù)局改報表的話,怎么做比較合適?
您好,麻煩問一下,就是我們單位去年預(yù)付了3萬塊錢的郵費,然后本來我是做到預(yù)算支出里的,但是做決算的時候,三公經(jīng)費就超了,當時財政就叫我把這筆預(yù)付郵費取出來,不做到去年的支出,然后就結(jié)轉(zhuǎn)到累計結(jié)轉(zhuǎn)和資金結(jié)存的零余額用款額度,然后在以后年度在攤銷,今年我們用了5000塊錢的油費,然后今年的年初,預(yù)算是3萬塊錢,實際用今年的預(yù)算指標,用了18,000,剩下的12,000,財政就收回去了,現(xiàn)在就有一個問題,在做決算的時候,三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)如果按收回后的一萬八來填,實際使用數(shù)也是1.8萬,那油費就攤不到預(yù)算支出,就會超,目前我把年初累計結(jié)轉(zhuǎn)和零余額用款額度的3萬對沖,今年年末就沒得余額了,那在做今年的決算時,該怎么填?系統(tǒng)不曉得會不會把年初結(jié)轉(zhuǎn)3萬自帶到今年
您好老師,我們公司年后從代理記賬那把賬接回來了,但是他們做賬只按發(fā)票做沒做銀行流水,但是我做賬方式和他們又不一樣,我做銀行流水,建期初賬的時候按他們提供的建的,導(dǎo)致現(xiàn)在其它應(yīng)付款和預(yù)收賬款的余額總共還爬著1100多萬,實際上是沒有這些負債的,我現(xiàn)在該怎么平掉這些負債呀,建期初賬時我按老師的意見根據(jù)他們的期初建賬的,怕稅務(wù)局那不連續(xù),現(xiàn)在不知道該怎么去沖銷了
發(fā)票是專票,今年3月份入賬,借:管理費用,應(yīng)交稅費(進項稅額),貸:銀行存款。今天發(fā)現(xiàn)重復(fù)轉(zhuǎn)了,憑證已經(jīng)紅沖,想問一下各位老師接下來賬務(wù)怎么處理?
個人自用車輛過戶給公司,金額14萬,需要交哪些稅?
請問這個怎么做賬,自己轉(zhuǎn)給自己公司
請問,制造業(yè)賣的輔助材料,記其他業(yè)務(wù)務(wù)收入,要核算成本,怎么做?
公司2022年10月申請到高新技術(shù)企業(yè),2025年10月到期,目前3年的復(fù)審應(yīng)該是通過不了,那么公司所得稅15%的優(yōu)惠能享受到什么時候?
工人工服,建筑行業(yè)怎么寫分錄
工資銀行流水分為扣除社保后工資5400左右,獎金4000,持續(xù)13個月數(shù)額不變,是否可以作為工資1萬的證據(jù)?是否可以和個稅申報金額每月1萬互相論證作為證據(jù)
老師:我們給客戶維修屋頂材料被大風刮走了些,客戶的房屋有保險并申請賠付2萬多元,客戶又把這2萬多轉(zhuǎn)我們公司賬上,我該怎么做賬?
老師,我想咨詢一下,我們單位注冊資金是200萬,在在23年做賬是實收資本記錄成210萬,這個怎么辦呀?實際也沒有繳納
住宿費必須付水單嗎,有沒有文件規(guī)定
這樣不需要用以前年度損益調(diào)整科目吧,直接調(diào)整以前的分錄就可以是嗎
同學你好 你這個月調(diào)整可以用
老師,如果用了以前年度損益調(diào)整科目,那是不是就得去稅務(wù)局改報表了?如果不用這個科目可以嗎
不用 今年申報的時候按照出來的申報就行
老師,您說的我不是很明白,如果用了以前年度損益調(diào)整科目,報表未分配利潤期初數(shù)就得變,這樣的話,我就得補繳所得稅,我是怕稅務(wù)局查,所以我問一下,不用以前年度損益調(diào)整科目可以嗎?
同學你好 今年紅沖然后再做藍字分錄就不用以前年度損益調(diào)整
好的老師,我也是這么想的,但是這樣不會有什么問題吧
同學你好 這個沒事 只是紅沖不做藍字分錄那就用以前年度損益調(diào)整
好的,謝謝老師
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝
老師,你幫我看看調(diào)賬分錄這樣寫可以嗎
同學你好 嗯 這樣做就可以
好的,謝謝老師
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝